你好,這個(gè)是借方負(fù)數(shù)的
你好老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是在貸方嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末余額是貸方負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是貸方正數(shù),正常嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為貸方負(fù)數(shù),對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅在貸方是負(fù)數(shù)余額說明什么? 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末貸方余額是負(fù)數(shù)說明什么
老師您好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù),是交的增值稅少了是嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,提供銀行對(duì)賬單嗎
實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳了1600萬,但是注冊(cè)資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設(shè)備,簽的合同價(jià)包含稅款,總價(jià)65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價(jià)值計(jì)量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點(diǎn)13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費(fèi),煤氣費(fèi)、買床。也一起計(jì)入在建工程-生產(chǎn)線-人工費(fèi)?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費(fèi)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么問題呢老師?
是需要交未交的嗎?
應(yīng)交稅費(fèi),貸方是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,負(fù)數(shù)就是在借方的意思
還是帳做的有問題
對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)貸方表示應(yīng)交未交的
一般期末余額在貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)有哪些情況呢老師?
應(yīng)交稅費(fèi)本身是負(fù)債類科目,沒有見過貸方負(fù)數(shù)的情況,除非是人為調(diào)整過科目