你好,這個是借方負(fù)數(shù)的

你好老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是在貸方嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末余額是貸方負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是貸方正數(shù),正常嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為貸方負(fù)數(shù),對應(yīng)的二級科目應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅在貸方是負(fù)數(shù)余額說明什么? 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末貸方余額是負(fù)數(shù)說明什么
老師您好,請問應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù),是交的增值稅少了是嗎?
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進(jìn)項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么問題呢老師?
是需要交未交的嗎?
應(yīng)交稅費(fèi),貸方是不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,負(fù)數(shù)就是在借方的意思
還是帳做的有問題
對,應(yīng)交稅費(fèi)貸方表示應(yīng)交未交的
一般期末余額在貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)會有哪些情況呢老師?
應(yīng)交稅費(fèi)本身是負(fù)債類科目,沒有見過貸方負(fù)數(shù)的情況,除非是人為調(diào)整過科目