你好,三個(gè)都是科目名稱,福利費(fèi)? 教育經(jīng)費(fèi)是不需要交的,相當(dāng)于是辦公費(fèi) 水電費(fèi),不是稅費(fèi)的征收稅目 工會(huì)經(jīng)費(fèi)有的地方會(huì)核定稅種,按照工資的2%繳納,未核定可以暫不交
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因?yàn)槲覀児疽?guī)模小,職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來(lái)也就1000來(lái)塊左右,所以剛開始設(shè)置會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi),我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級(jí)明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會(huì)超額的,這樣子的情況下,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫???問(wèn)了不同的老師,有人說(shuō)要,有人說(shuō)既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了,不必填寫,請(qǐng)解答!
老師您好,我這家客戶是從別的財(cái)務(wù)公司交接過(guò)來(lái)的,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)貸方:227878.34,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方:44043.93,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付教育經(jīng)費(fèi)貸方:99684.69,查完稅憑證都沒有記錄,這個(gè)是一直掛帳還是可以調(diào)了呢
老師,麻煩問(wèn)一下職工的教育經(jīng)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有福利費(fèi),這三個(gè)都是誰(shuí)來(lái)交?都有什么意思?這個(gè)有點(diǎn)兒不太明白的。
老師,麻煩問(wèn)一下職工的教育經(jīng)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有福利費(fèi),這三個(gè)都是誰(shuí)來(lái)交?都有什么意思?這個(gè)有點(diǎn)兒不太明白的。
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?