您好,可以的,這是交稅。企業(yè)收取居間費(fèi)屬于咨詢服務(wù)類收入,一般納稅人稅率為6%, 但我們要做好合同,資料體現(xiàn)我們是有這個(gè)咨詢服務(wù)
?請問老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時(shí),需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個(gè)新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個(gè)沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營,而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價(jià)全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對比較低的價(jià)格來處理的,請問這個(gè)有什么潛在的風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價(jià)10萬元轉(zhuǎn)出,原價(jià)是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價(jià)格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價(jià)轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收人86000萬元,2022舉2月電企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時(shí)聘請了案會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項(xiàng):(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場不含稅銷售價(jià)格為450方完,企業(yè)來做住何賬務(wù)處理。計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(2)11月份采用預(yù)收款方式銷售藥品,該藥品成本1000萬元,市場不含稅銷售價(jià)格1300萬元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時(shí)間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預(yù)收款即確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認(rèn)收人,為什么?(3)成本費(fèi)用中含實(shí)際發(fā)放職空資15000萬元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車間賞空資800萬完。可扣除多少?(4)成本費(fèi)用中含發(fā)生職中福利費(fèi)1000萬元、職一教譽(yù)些費(fèi)1280萬元;撥繳工會經(jīng)費(fèi)320萬完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)??煽鄢嗌?(5)發(fā)生廣售費(fèi)和業(yè)務(wù)置傳費(fèi)25000萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)500方完??煽鄢_少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為多少?
老師好,我們是查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,今年沒有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了,公戶也沒錢,庫存現(xiàn)金也沒了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?那個(gè)獨(dú)不交企業(yè)所得稅的,這筆營業(yè)外收入減去凈利潤虧損的幾千塊,剩余的利潤是交什么稅費(fèi)呢?
老師您好,想請教兩個(gè)問題,子公司是外商投資企業(yè),股東是香港公司100%控股,注冊資本5000萬美元,注資時(shí)賬面按照6.8匯率換算成人民幣進(jìn)入實(shí)收資本,今年發(fā)生以下兩個(gè)業(yè)務(wù):1是股東今年減資4000萬美元,子公司需要按照最新匯率大概7.3左右折算人民幣歸還股東,請問7.3和當(dāng)初進(jìn)賬的6.8匯率之間換算人民幣的差額進(jìn)入子公司財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,可以稅前扣除嗎?2是今年股東的100%股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地其他企業(yè),營業(yè)執(zhí)照注冊資本按照目前注冊資本也就是1000萬美元乘以最新匯率計(jì)算人民幣,我之前賬面實(shí)收資本是按照6.8換算的,那么之前賬面實(shí)收資本是不是要變更為最新營業(yè)執(zhí)照的注冊資本呢,這個(gè)差額記在哪里呢?謝謝老師。
老師,A公司是一般商貿(mào)公司,法人股東,年銷售300萬左右,多年虧損,現(xiàn)老板要從他的香港企業(yè)轉(zhuǎn)錢1000萬進(jìn)來,確認(rèn)居間費(fèi)收入,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時(shí)5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
突然大額收入會引起稅務(wù)局關(guān)注嗎
內(nèi)地同香港公司業(yè)務(wù),要開發(fā)票嗎
您好,我們這1000萬當(dāng)然不能是一次進(jìn)來的,我們讓這個(gè)公司盈利的目的是什么呀,要逐月去確認(rèn)收入,今年有了,明年還要有,稅負(fù)不能波動太大,要從長計(jì)劃
目的是外資進(jìn)來,少交稅,內(nèi)地企業(yè)少虧,怎么操作更好?
您好,是要把目前內(nèi)資公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓一部分給外資么,虧損更好呀,可以0元轉(zhuǎn)讓
不做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就是想外企錢進(jìn)來,少交稅,內(nèi)資是老板的另一企業(yè)做的股東,港企是老板自然人股東,我怕有非獨(dú)立交易的疑問,資金大會不會引起稅務(wù)的關(guān)注,有什么后果?
您好,能多給點(diǎn)信息么,外企的錢進(jìn)來,是以什么形式來呀,不是股東的話,就是借款形式,我們現(xiàn)在是想用收入形式過來,那外企的錢不是白白不見了么,到了國內(nèi)都彌補(bǔ)虧損了,我是不是理解錯(cuò)您的意思了呀
老師,我開始就講了,以我公司為港企提供咨詢服務(wù)啊
對對,這個(gè)我知道,為港企提供咨詢服務(wù)作為我們的收入,這個(gè)沒問題。后面的信息您不說還提到?想外企錢進(jìn)來,少交稅么,就是這個(gè)我沒太理解,少交稅讓這個(gè)商貿(mào)公司繼續(xù)虧好了,咨詢服務(wù)作為我們的收入,這不是把利潤做為正要交稅么,跟我們目的是背離的
您好,為港企提供咨詢服務(wù) 作為我們的收入,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的,不要一起性做收入,各月確認(rèn)收入
目前我們企業(yè)連年虧二千多萬,免得稅務(wù)要問原因,老板想這個(gè)公司賬面好看一些,少虧一些,少交一些稅風(fēng)險(xiǎn)小的最佳結(jié)合點(diǎn)的辦法?
哦哦,理解了。那我們現(xiàn)在辦法可以的,每月確認(rèn)些?咨詢服務(wù)的收入,慢慢彌補(bǔ)虧損,只有增值稅附加稅和印花稅,沒有所得稅,
要一次性進(jìn)來,我們確認(rèn)收入,將會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
您好,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大的,我都猜到以前我們虧損也是虛的,不要引起稅務(wù)的注意,我們所有的操作都經(jīng)平和,逐月確認(rèn)收入哈
大到什么程度,會怎么樣?
您好,就是查賬的風(fēng)險(xiǎn),我們賬經(jīng)得起查,沒事兒的