對(duì)的,是的,按照3%來開發(fā)票,按照2%來繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)按照3減2,但是從去年開始適用按1%,那如果21年9月開具普通發(fā)票300w(差額計(jì)稅)實(shí)際增值稅0.3w。那本期的固定資產(chǎn)銷售還是可以按1%嘛?沒有超過了月/季度限額就不能享受這個(gè)政策的規(guī)定吧
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%征稅,若放棄優(yōu)惠,是否可以按照3%開具專票
老師你好,小規(guī)模納稅人開專票是不是可以按照3%的稅率開?報(bào)稅時(shí)是減接按2%優(yōu)惠政策,按1%申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模銷售使用的固定資產(chǎn)如果不考慮當(dāng)下的小規(guī)模3%減按1%開票,原來的政策就是開票都是按3%,只是報(bào)稅是按2%嗎
老師好,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的固定資產(chǎn)按3%減按2%征收增值稅,是指增值稅額=含稅銷售額/(1+3%)*2% 嗎?
小規(guī)模開的采購(gòu)專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對(duì),但是填寫本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
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好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。