要是去年旺季了,可以補在今年。
3月份收到一張去年12月開給我們單位的成本票還是普票,這個還可以正常做進成本嗎?去年也沒有暫估,是今天老板才拿給我的,之前也沒提過有這幾張成本普票 分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我1月份才收著幾份成本發(fā)票,能不能入在12月的賬里?就是去年12月開發(fā)票,成本發(fā)票今天才收到
老師,從代理記賬接回來賬,去年有未開發(fā)票的幾百萬沒有確認收入,還有幾百萬成本票沒有記成本,都是記的往來,這個我怎么調(diào)整一下呢,是做以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳補稅,還是直接做23年的收入成本
請問一下 我們?nèi)ツ攴ㄈ俗约簤|資付房租費暫估的費用 今年到的發(fā)票 可以放在去年入賬嗎 還有法人到去年年底掛賬了幾萬 可以拿他墊付的房租費也就是今年的發(fā)票沖去年的暫估成本嗎
請問,一個項目,公司用個人挖機,個人去年結(jié)算35000,今年結(jié)算35000,一個是去年的成本,一個是今年的成本,喊他代開成2張發(fā)票,現(xiàn)在拿過來開成了一張7萬,這樣可以不了
老師您好,從哪里查看單位社保賬號信息
老師,投房處置后,要把"公允價值變動損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個"公允價值變動損益"這個是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費用可以抵扣稅費嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費用——負數(shù),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅——負數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,所得稅費用負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時剪掉了,那應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅負數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點不理解
兩個勞務(wù)公司用同一個法人A,同一個股東B,同一個財務(wù)負責人C,如果其中一個公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會牽扯到另一個公司嗎?
老師,請問按凈利潤核算獎金,這部份工資獎金怎么核算計提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運營,公戶暫時也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運營了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個月還給報個稅嗎
老師,客戶承擔包裝桶費用,我們承擔運過來的運費,這種運費直接費用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
去年沒有記可以補,在今年記上。