您好 請問您稅盤不可以空白發(fā)票作廢嗎? 如果不可以的話 可以開具發(fā)票然后紅沖
老師 我們開了增值稅電子普通發(fā)票,需要作廢,但是開票系統(tǒng)里面沒有普通電子發(fā)票作廢和紅沖選項,只有普通電子負數(shù)發(fā)票,是不是開具增值稅普通電子負數(shù)發(fā)票就可以了,就相當(dāng)于紅沖了呢?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
回答過的老師不要說了, 老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
老師,現(xiàn)在已啟用數(shù)電票,金稅盤已注銷了。我原來在金稅盤開的發(fā)票現(xiàn)在需要作廢,我現(xiàn)在該怎么作廢金稅盤開的發(fā)票并開具紅字發(fā)票的操作?
老師,我要注銷稅控盤,庫存里面增值稅電子專用發(fā)票需要作廢,是需要開具正數(shù)發(fā)票然后在紅沖,可以隨便開具發(fā)票嗎
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
電子的不可以空白發(fā)票直接作廢,開具正數(shù)發(fā)票,我可以任意開具是不
開具的時候? 最好按照錯誤的信息開具 然后紅沖有理由 開錯了
,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問