同學(xué),你好 核定征收是指由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人情況,在正常生產(chǎn)經(jīng)營條件下,對其生產(chǎn)的應(yīng)稅產(chǎn)品查實(shí)核定產(chǎn)量和銷售額,然后依照稅法規(guī)定的稅率征收稅款的征收方式。 如果核定3萬 開票開票9萬 這種怎么辦,需要按照9萬納稅
如果個(gè)體戶核定征收開票超出核定征收額,怎么辦
老師你好,我問一下個(gè)體工商戶核定征收是什么意思?核定稅額1萬,什么意思?
個(gè)體戶,核定征收,核定開票額度18萬,現(xiàn)在開票額度不夠用了,怎么辦?
老師 個(gè)體核定征收是什么意思 如果核定3萬 開票開票9萬 這種怎么辦
老師 。請問個(gè)體戶核定征收 核定的標(biāo)準(zhǔn)是什么 到底是核對3萬還是9萬
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
稅率多少
同學(xué),你好 增值稅一般是1%
經(jīng)驗(yàn)所得
同學(xué),你好 經(jīng)營所得如果是9萬,個(gè)稅按照10%
稅率表有沒有啊 就是個(gè)體工商戶核定的稅率
同學(xué),你好 可以參考 https://www.shui5.cn/article/b4/108649.html
老師這是最準(zhǔn)確的
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師 如果我核定3萬 開票9萬就按照9萬 如果我核對9萬 開票3萬又按照什么呢
同學(xué),你好 我核對9萬 開票3萬又按照什么呢 按照核定的金額繳納
所以核定征收就是按照最高的征收 如果我一個(gè)月開票3萬 1年36萬 36萬要交多少稅
同學(xué),你好 核定征收,一個(gè)月9萬,你現(xiàn)在開票3萬,那你還是按照核定的9萬納稅的
就是我一個(gè)月開3萬 匯算清繳的時(shí)候又怎么交稅
同學(xué),你好 你是核定征收的,不用匯算清繳
老師就是當(dāng)月結(jié)清當(dāng)月的是吧 老師如果 我這個(gè)月收入3萬 交稅是不是3萬?稅率 如果我把我的收入3萬打給員工張三 張三要不要繳個(gè)人所得稅
同學(xué),你好 這個(gè)是員工的收入,員工就要繳納個(gè)稅
是不是需要我們給員工申報(bào) 代扣代繳
老師如果我們又評定了個(gè)人所得稅又是經(jīng)營所得 如果員工工資高的情況 是不是也要繳納個(gè)人所得稅
老師還有一個(gè)人問題 核定3萬還是9萬這個(gè)核定數(shù) 可以隨時(shí)去稅務(wù)局修改嗎 還是有時(shí)間限制一年改一次
同學(xué),你好 不是,是稅務(wù)局核定的