你好!你們開收據(jù)份后期還補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師內(nèi)賬的話,公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時(shí)在 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 那我在做納稅申報(bào)時(shí)是在未開票收入申報(bào)嗎?如果在未開票收入申報(bào),以后我又開具了發(fā)票怎么辦
我收了商戶的電費(fèi),開了收據(jù)入賬借:現(xiàn)金;貸:其他應(yīng)付款(電力公司);現(xiàn)在別人要求開票,開了專票入帳借:?;貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)。 請問開票入帳借方是啥?
如果同一家客戶,我們開了發(fā)票和開了收據(jù),收據(jù)是申報(bào)不開票收入的,期后如何核對賬啊?發(fā)票的是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收據(jù)是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款
如果同一家客戶,我們開了發(fā)票和開了收據(jù),收據(jù)是申報(bào)不開票收入的,期后如何核對賬啊?發(fā)票的是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收據(jù)是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款 。比如我司主營業(yè)務(wù)收入范圍有倉租收入的,但收據(jù)開的是水電費(fèi)收入,水電費(fèi)是不是確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入啊?
支付一筆費(fèi)用,雖然是從對公賬戶支付出去的,但是這筆錢是從某個(gè)員工工資里面扣出來的。這個(gè)分錄該怎么做呢?
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)處理會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師好,企業(yè)報(bào)廢了一輛車,怎么做賬務(wù)處理
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅時(shí),填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報(bào)時(shí)顯示開票金額和申報(bào)金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報(bào)了,這樣對嗎?
以公司名義購房產(chǎn),銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候怎么寫備注
老師好!購買打印機(jī)830元計(jì)入什么科目?折舊幾年?麻煩老師指導(dǎo)
公司只有一個(gè)k寶,老板給我了,這需要管理員授權(quán)我才能用嗎?還是有k寶和密碼就可以用
銷售設(shè)備發(fā)票數(shù)量可以是0.5嗎?
老師,電子稅務(wù)局開負(fù)數(shù)發(fā)票是點(diǎn)紅字發(fā)票嗎
老師你好,請問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
不補(bǔ)開,因?yàn)檫@水電費(fèi)不是主營業(yè)務(wù)收入的范圍,
你好!水電費(fèi)是其他業(yè)務(wù)收入