您好,有關系,如果稅金及附加和所得稅計提了,貸方 應交稅金-應交印花稅等 ,會在負債表的余額里顯示,但這不是對應關系,因為 應交稅金還有其他稅,比如增值稅不在利潤表里體現(xiàn)的
老師你好,我想問一下 利潤表中的應交所得稅減去所得稅費用得到的遞延所得稅資產(chǎn)/負債 和 資產(chǎn)負債表中的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債 有什么關系呢
老師你好我想問一下資產(chǎn)負債表里的應交稅費和利潤表里的稅金及附加的區(qū)別是什么
老師,你好,請問資產(chǎn)負債表期末余額“應交稅費”和利潤表本月稅金及附加和所得稅有關系嗎?
資產(chǎn)負債表的應交稅費和利潤表稅金及附加什么關系?
根據(jù)利潤表的稅金及附加385641.28和所得稅費用1204210.92;資產(chǎn)負債表的應交稅費78312.6可以算出年度納稅總額嗎?
老師 月末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務收入:56698.69,貸:應收賬款56698.69,這樣應收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
所以資產(chǎn)負債表應交稅費是會比利潤表計提稅金及附加和所得稅大嗎?
您好,不一定的,如果有留底增值稅可能還會少