同學(xué)您好! 您好! 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,一般會(huì)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,具體取決于轉(zhuǎn)出的原因。例如,若因貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),則計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”;若因非正常損失,則計(jì)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”。確保準(zhǔn)確記錄,以反映實(shí)際經(jīng)營情況。
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到哪個(gè)科目啊
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,月底結(jié)帳要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
老師,您好,留抵退稅的增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬,根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入,我改怎么處理,按她申報(bào)表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎,年初余額對不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工在a公司申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)又是b公司法人,b公司就法人一個(gè)人,不給他發(fā)工資,b還需要申報(bào)他的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶在中國銀行開對公戶后能開外幣賬戶收匯嗎
老師您好,我們是個(gè)體工商戶牙科診所,每個(gè)月買的耗材種類有很多,一個(gè)月進(jìn)幾千元,直接進(jìn)成本可以么
那付給保險(xiǎn)公司的不做分錄?
個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放工資不一致怎么處理呢?
老師:您好!我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查,從22一24年,應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入,收的水電公攤費(fèi)也要確認(rèn)收入,支出的水電公攤費(fèi)直接做成本,(以前水電公攤費(fèi)我是做其他應(yīng)付款,)這樣,我等于增加了很多收入,(我們物業(yè)原來都是按收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入),我每年增加的收入怎么做賬?補(bǔ)做在當(dāng)年度還是今年?企業(yè)所得稅要怎么更正?補(bǔ)申報(bào)產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度?以前未交足的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金現(xiàn)在補(bǔ)交后,怎么做賬,這些要做在當(dāng)年還是今年?[抱拳][抱拳][抱拳]
出差補(bǔ)助,怎么個(gè)規(guī)定,老板媽出差,去河南和廣州這個(gè)怎么算?一天補(bǔ)助多少
老師,每個(gè)小區(qū)清洗二次供水設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用有沒有必按小區(qū)分開核算
20年勾選認(rèn)證了一批發(fā)票,忘記在電子稅務(wù)局里填寫申報(bào),現(xiàn)在還能申報(bào)嗎?
稅局抽查,要求轉(zhuǎn)出的,這計(jì)入什么呀,老師
同學(xué)您好,之前帶稅的賬是怎樣做的
取得發(fā)票時(shí) 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸 應(yīng)付賬款
同學(xué)您好,抽查轉(zhuǎn)出原因是什么
善意接受虛開發(fā)票
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
那老師,稅局讓轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,不轉(zhuǎn)嗎,沖銷就行了嗎,稅務(wù)會(huì)不會(huì)再問哈
這張發(fā)票認(rèn)證過了老師。
同學(xué)您好,沖掉補(bǔ)稅了就不會(huì)追究了
忘了還做了一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
同學(xué)您好,這個(gè)是過渡也一樣沖回
好的,老師,謝謝,那電子稅局里面要如何操作呀
同學(xué)您好, 首先,登錄電子稅務(wù)局的官網(wǎng),進(jìn)入用戶中心,展開“財(cái)務(wù)稅務(wù)”選項(xiàng),并在“增值稅”菜單中找到并點(diǎn)擊“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出菜單中,根據(jù)提示填寫相關(guān)信息,如“轉(zhuǎn)出單位”和“轉(zhuǎn)出金額”等。 確認(rèn)所填信息無誤后,提交申請。通常情況下,申請審批成功后,進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)出至指定的企業(yè)賬戶,并在企業(yè)端查看到轉(zhuǎn)出信息。