您好,根據(jù)折舊金額轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用
老師,您好,我有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專門為這個(gè)項(xiàng)目購進(jìn)固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束,但是這個(gè)時(shí)候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計(jì)提,那我未計(jì)提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費(fèi)用,剩下的折舊如何入賬呢?
您好老師,咨詢下購買研發(fā)設(shè)備需要入固定資產(chǎn)嗎,如果入固定資產(chǎn),從攤銷月開始到研發(fā)結(jié)束能攤進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目里的金額特別小,結(jié)項(xiàng)后的攤銷入什么科目呢,管理費(fèi)用折舊費(fèi)嗎
用于自行研發(fā)無形資產(chǎn)的固定資產(chǎn) 開花階段的固定資產(chǎn)折舊計(jì)入研發(fā)無形資產(chǎn)的成本嗎?老師
研發(fā)費(fèi)用的固定資產(chǎn)如何入賬,如何折舊
老師好,如果固定資產(chǎn)即用來生產(chǎn)和研發(fā),固定資產(chǎn)折舊如何攤到生產(chǎn)和研發(fā)
請問老師,甲單位是加油站,承包了乙加油站,但是乙在承包期限內(nèi)提前解約了,甲收到了100萬補(bǔ)償,請問甲要針對這100萬的補(bǔ)償繳納增值稅么
老師小規(guī)模增值稅也是季度申報(bào)
以前月份記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致利潤表中的凈利潤累計(jì)數(shù)與科目余額表中的期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)成一致?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂App聽課為什么老是閃退?
老師,被審計(jì)單位存在關(guān)聯(lián)方,打分不嚴(yán)謹(jǐn)情形,還存在供應(yīng)商選擇不嚴(yán)謹(jǐn)這種情況,審計(jì)結(jié)論咋寫?
老師,我們原來有個(gè)一人有限公司,自然人持股 100%,現(xiàn)在想再成立一個(gè)公司,這個(gè)公司的二個(gè)股東和原來的一人公司沒有關(guān)系,然后新成立的公司投入到原來的一人公司,把百分之五十的股權(quán)稀釋給法人公司,請問這樣操作可以嗎
做賬的時(shí)候需要把優(yōu)惠金額提現(xiàn)在賬務(wù)上嗎
老師好,我單位采購冰箱,給客戶免費(fèi)使用怎么做賬
你好老師,有兩個(gè)公司每個(gè)月固定還貸款,都是領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬到對公戶,或者拿現(xiàn)金來存上,這種我做的時(shí)候都是做的其他應(yīng)付款 怎么平這個(gè)余額呢
收到違約金分錄借銀行存款貸營業(yè)外收入借方紅字
全部轉(zhuǎn)嗎
這個(gè)是按月來結(jié)轉(zhuǎn)的呢
不會(huì)吧,為什么全轉(zhuǎn)入研發(fā),生產(chǎn)呢
這個(gè)不是用來研發(fā)的嗎
你看題目,都說了既用于生產(chǎn)也用在研發(fā)
哦,真實(shí)抱歉,可以根據(jù)機(jī)器使用研發(fā)工時(shí)的比例來記入研發(fā)費(fèi)