你好,這個要看具體是什么錯了。比如哪個分錄錯了,是多了還是少了。可以紅字沖減錯誤的,再按正確的重新做
對公轉(zhuǎn)賬賬戶名錯誤,錢又打回來,后來又轉(zhuǎn)出去了,如何做會計分錄;會導(dǎo)致科目余額表的數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)不一致嗎?
老師,新建賬套錄入數(shù)據(jù)后,利潤表上凈利潤的本年累計金額與科目余額表本年利潤余額不一致,是什么原因?
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里
企業(yè)所得稅匯算清繳補交了稅款,做賬之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計金額不一致
以前月份記賬錯誤導(dǎo)致利潤表中的凈利潤累計數(shù)與科目余額表中的期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)成一致?
老師好,我們有個跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個點增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬,我想問下到時預(yù)交稅款時進行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤還是看利潤表里的凈利潤本年累計數(shù)
老師,學(xué)校有個超市是小規(guī)模,獨立核算的,現(xiàn)供應(yīng)商不能按實際采購品名開具發(fā)票,只能合并開大類,比如牛奶、飲料等,只能開品名“飲料”的發(fā)票,能接收嗎?
老師。我們有A,B兩個公司,都給客戶出過貨,25年A公司不出貨了,現(xiàn)在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了,回款時客戶說他們和A公司的賬清了,回款只能回到B公司,對賬的時候業(yè)務(wù)把兩家公司的賬合起來對的,總賬對上的,業(yè)務(wù)意思回款回到B公司,我們公司內(nèi)部自己調(diào)賬,能內(nèi)部調(diào)賬么,扯皮多了擔(dān)心客戶回款不利索
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認(rèn),還是等對方來消費在確認(rèn)