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老師好,我這藥店開的是有限公司,現(xiàn)在藥店黃了,把柜臺和桌椅板凳賣給個人了,對方不要發(fā)票,但我這邊要確認收入一共賣了2000元,請問是要交增值稅嗎?,是1%的稅率嗎?印花稅要交嗎?賬怎么做,借什么貸什么

2024-03-14 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-14 09:30

小規(guī)模是的,是這么做的,需要繳納印花稅。當時做了固定資產(chǎn)嗎?如果沒有的話,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶8540 追問 2024-03-14 09:32

是小規(guī)模,沒做固定資產(chǎn),好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:32

不用客氣,工作愉快。

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小規(guī)模是的,是這么做的,需要繳納印花稅。當時做了固定資產(chǎn)嗎?如果沒有的話,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-03-14
同學你好 之前計提了嗎? 2.對哦 3.對的,需要轉出的 是借庫存商品 貸進項轉出
2020-12-07
一、對方付款(貨品未發(fā)出)時的分錄 收到款項時,因貨物尚未發(fā)出,需將原 “應收賬款” 轉為 “預收賬款”(體現(xiàn)已收款但未履約的義務): 借:銀行存款 2000 貸:應收賬款 — 某公司 2000 二、下個月對方要求發(fā)貨時的分錄 發(fā)貨時確認收入(滿足收入確認條件),同時結轉成本(假設成本為 1500 元,按實際調整): 確認收入: 借:應收賬款 — 某公司 1980.2 貸:主營業(yè)務收入 1980.2 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 1500 貸:庫存商品 1500
2025-09-04
1.是的 2.你們墊付要掛其他應收款 3.開票金額為基數(shù),預繳增值稅附加稅所得稅個稅 借應交稅費-應交增值稅-已交稅費/所得稅/個稅/附加稅 貸銀行存款 填寫在預繳欄就可以了
2020-08-12
是的,沖無票收入的時候,把收入少沖點
2023-08-03
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