您好,這個其他應付是付總公司還是外單位的
老師,請問一下,我們省內異地分公司,稅務登記是獨立核算,但在申報的時候沒有所得稅申報,我分公司的賬務都是按獨立核算去做的,那現(xiàn)在分公司的收入是否需要并入總公司,那就要把主營業(yè)務收入調整成應付往來了吧
A公司是法人,三個月前跟B公司借款10萬?,F(xiàn)在A公司要注銷了,公司沒錢償還B公司借款,請問其他應付款的賬如何平?如果做營業(yè)外收入,是否要交企業(yè)所得稅?
老師,早!監(jiān)理公司分公司,獨立核算盈虧,像一個老板借錢了,當時走的其他應付賬款科目,現(xiàn)在也沒錢還老板,老板說把這錢轉入實收資本可以嗎?但分公司目前是虧損狀態(tài)的。
老師,你好。一分公司獨立核算的,目前是虧損的,現(xiàn)在要注銷,但其他應付賬款科目掛有十來萬,分公司沒錢還了,如果轉入營業(yè)外收入就要按25%交所得稅嗎?
提問,成立了一家分公司,獨立核算,現(xiàn)在準備注銷了,發(fā)現(xiàn)還欠著法人50萬的款,公司沒業(yè)務這個注銷公司時,是不是先轉入營業(yè)外收入,把這筆負債平了,在看看這筆收入能否能補之前的虧損(2019~2023),還有盈利就得交企業(yè)所得稅是嗎?總公司其實還在正常運營,只是分公司沒業(yè)務了。
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
是老板的,也有法人的。老板說本來就虧損了,現(xiàn)在錢收不回來,還要按25%交所得稅,沒錢交啊
您好,欠股東的錢各地稅務局要求不一樣,有的不要求清理,有的要求全部要清理,先不要轉到營業(yè)外收入,問下稅務大廳先
老板是真正的老板,都是他墊支給分公司錢用,但老板又不是章程里面的股東。這樣的情況呢?
您好,這個還是咨詢稅務大廳,把這個情況說一下,說不定可以不清理呢,這個交所得稅真的不合算
就是呢,老板就覺得很冤呢。分公司要注銷就要先把欠的工資,應付賬款那些用分公司的資產(chǎn)先還清是嗎?
您好,非股東的往來都要清理,這個是統(tǒng)一的,股東的往來咨詢下稅務大廳,各稅務局要求不一樣
老師,分公司這個情況,怎樣可以合理化的將稅費降到最低來注銷好呢?
您好,我們這個情況比較特殊,應付款支付不了,如果是未分配利潤還能操作,做成虧損把未分配利潤降下來,這個應付不付就是營業(yè)外收入的,