同學(xué)你好 之前分錄咋做的
老師,請問去年11月收到發(fā)票一批,這個(gè)月被稅局告知,供應(yīng)商出逃,要求補(bǔ)稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,主要是涉及金額有點(diǎn)大,這種怎么處理?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/p>
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發(fā)票,9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后繳納這部分增值稅了,下個(gè)月又通知需要轉(zhuǎn)入這部分進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且繳納了。這一系列的轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入,又轉(zhuǎn)出后,我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,這個(gè)該如何把科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有余額呢
我收到一張稅務(wù)局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理,請問我這筆“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應(yīng)該怎么下?
稅務(wù)局通知我,在2021年7月已申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額3285.58元,現(xiàn)在稅局查到這家是失聯(lián)企業(yè),這張發(fā)票即是申報(bào)抵扣了也是異常發(fā)票,讓我下個(gè)月把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來并申報(bào)。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是這么下的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款一某公司 請問我怎么下“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這張憑證?
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
之前這么做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款
老師,我可以這樣做嗎?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款
同學(xué)你好 那你現(xiàn)在做 借應(yīng)付賬款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那家是失聯(lián)企業(yè),我們也聯(lián)系不上,貨款已經(jīng)付完了,如果說貨款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?
這個(gè)沒有發(fā)票計(jì)入營業(yè)外支出
對方是給了我們發(fā)票的,2021年就收到了發(fā)票并認(rèn)證申報(bào),現(xiàn)在2024年3月5號才收到稅局通知讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額,請問應(yīng)該怎樣下這套分錄呢?(不知能否按我下的分錄對不)
這個(gè)不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄
1.我收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)28255元,金額25004.42元,稅額3250.58元,按你所說做,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出稅額: 借:應(yīng)付賬款 3250.28元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3250.28元,這樣做對嗎? 2.按你所講做,應(yīng)付賬款我還有借方余款3250.58元,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么平?
不對 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用 2.計(jì)入營業(yè)外支出