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老師,我本上月重復(fù)開了之前開過的發(fā)票給客戶了,相當(dāng)于給了兩次對方,兩次都報增值稅了,現(xiàn)在我讓對方開退信息表來沖,那我需要做分錄?下圖是我開出發(fā)票時的分錄,那我開出紅字發(fā)票后怎么做分錄?

老師,我本上月重復(fù)開了之前開過的發(fā)票給客戶了,相當(dāng)于給了兩次對方,兩次都報增值稅了,現(xiàn)在我讓對方開退信息表來沖,那我需要做分錄?下圖是我開出發(fā)票時的分錄,那我開出紅字發(fā)票后怎么做分錄?
2024-03-12 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-03-12 17:09

同學(xué)你好,開紅字發(fā)票之后做一筆原分錄負(fù)數(shù)沖回就可以了哈

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快賬用戶7733 追問 2024-03-12 17:16

銷項(xiàng)稅額也是紅字原科目沖?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 17:17

是的哈 負(fù)數(shù)沖,在當(dāng)月抵減就可以了

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-13 09:34

同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點(diǎn)亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)

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同學(xué)你好,開紅字發(fā)票之后做一筆原分錄負(fù)數(shù)沖回就可以了哈
2024-03-12
您好,那您之前的發(fā)票抵扣過嗎?
2021-01-07
借應(yīng)付帳款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-10-30
可以的,可以這么做的。
2022-07-25
你好,憑證都是一樣的,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。只是紅字發(fā)票就寫負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票寫正數(shù)。
2023-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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