你好 個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金扣除減去是個(gè)人承擔(dān)的哈
老師,個(gè)稅里面的專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金是填寫員工實(shí)際承擔(dān)的那部分嗎?比如養(yǎng)老保險(xiǎn),單位承擔(dān)508元,個(gè)人承擔(dān)254元,個(gè)稅專項(xiàng)扣除基本養(yǎng)老欄是填寫254元是嗎
應(yīng)納稅所得額=月度收入-5000元(免征額)-專項(xiàng)扣除(三險(xiǎn)一金等)-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除。其中三險(xiǎn)是個(gè)人承擔(dān)部分全部扣除嗎
個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳時(shí),減的的專項(xiàng)扣除,是個(gè)人承擔(dān)部分,還是個(gè)人+單位共同承擔(dān)的部分
請(qǐng)問老師,公司替員工承擔(dān)了員工承擔(dān)的部分企業(yè)所得稅不能扣除,那么,在給員工申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),員工的專項(xiàng)扣除可以扣除嗎?
老師個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金扣除減去是個(gè)人承擔(dān)的還是扣除企業(yè)承擔(dān)的
這個(gè)月購買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實(shí)際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢