你好,這個(gè)不用交稅,你當(dāng)借款就好了。

請問客戶把錢轉(zhuǎn)入股東賬戶,股東再從私賬轉(zhuǎn)入公賬,公司自報(bào)收入,這樣對公司和改股東的私人賬戶有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
可以從對公賬戶轉(zhuǎn)錢到個(gè)人的私人賬戶嗎,私人賬號是實(shí)際的股東,但是備案的股東不是他,怎么做賬?
非法人跟股東的個(gè)人賬戶打款到對公賬戶要怎么做賬?
公司股東的私人收入用公司名義開票,這筆收入要繳稅,股東將要繳稅的錢打入公司公戶,公司收到這筆錢應(yīng)該怎么做賬呢?
老師 非公司股東從私人賬戶打到公司賬戶的錢該怎么做賬?需要交稅嗎
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


那這個(gè)還需要還回去嗎?因?yàn)榫彤?dāng)作是投資款的
你好你在稅務(wù)上不能當(dāng)投資,因?yàn)楣竟蓶|就沒有這個(gè)人。
那就是一年到賬了就要做賬再還回去是嗎?
你好是的。但是沒有規(guī)定說一年就要還,借款可以長一點(diǎn)沒關(guān)系。
那也就不能分紅?然后做賬是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX 對嗎?也不需要繳納各種稅費(fèi)是嗎?
你好是的,就是這樣理解,不能夠分紅給她。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。