您好!這個沒有問題的,不跨年問題都不大,反正現(xiàn)在個稅都是年度匯算清繳的
老師,請問一下,2月份發(fā)放的工資,有兩個員工的忘記在3月份申報了,可以在4月份補(bǔ)申報嗎?
請問,2月份發(fā)的工資,我可以在3月4月5月分三個月報個稅嗎?有一個員工是提前發(fā)了2個月工資
老師你好,我想問一下,2月份2月份計提了三個人的工資,但是個稅系統(tǒng)里有兩個人,嗯,3月份發(fā)放工資,4月份申報的時候是申報的2月份的工資,4月份申報的時候再把個稅系統(tǒng)里把那個2月份計提的那個新增加的那個人,嗯再加上可以嗎?
一員工工資是8000,我們公司是這樣的,2月工資三月發(fā),3月初就報個人所得稅,相當(dāng)于先報2月所屬期個稅再發(fā)2月工資,因為企業(yè)賬上沒錢,發(fā)不了工資,有一個員工2月份工資8000,3月不發(fā)他工資,但是三月初按照8000給他報個人所得稅。等四月份賬上有錢了,一起把三四月工資發(fā)他。那么他工資是2月底計提還是3月底計提呀 三月只報個人所得稅不發(fā)工資的分錄和四月發(fā)扣完個人所得稅的三四月工資分錄怎么寫呢
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?
收到,謝謝老師
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