同學(xué),你好 不需要做
老師 請問,電子稅務(wù)局有一個提示,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險提示(跟票管),發(fā)票是去年開的,去年已經(jīng)勾選抵扣了。應(yīng)該怎么處理?圖1所示 點(diǎn)發(fā)票錄入明細(xì)那里,如圖2所示 點(diǎn)沒有問題和已扣除,如圖3所示
老師,我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內(nèi)反饋。這個是我們兩年前取得的發(fā)票,已認(rèn)證。這個是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問題了才會發(fā)來?
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示,藍(lán)字發(fā)票是對方已經(jīng)作廢,我們沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是否要做不抵扣勾選認(rèn)證,謝謝
請問老師,這是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,紅字發(fā)票,是對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我們這邊藍(lán)字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,紅字發(fā)票,是對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認(rèn)該怎么填寫,謝謝
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我們需要處理嗎
同學(xué),你好 你之前藍(lán)字發(fā)票入賬了嗎?
沒有 入賬
同學(xué),你好 那不需要任何操作,發(fā)票退回就行
我們也沒有收到對方開的發(fā)票,只不過稅務(wù)系統(tǒng)里有
同學(xué),你好 那就不用管
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利