您好,暫估入庫嘛,我們都是這樣做的, 借:原材料 貸:應(yīng)付 發(fā)票來了再紅沖這個(gè)分錄,然后再按發(fā)票做分錄
請(qǐng)問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
老師請(qǐng)問我們公司是餐飲業(yè),我們之前的會(huì)計(jì)做賬是本月購進(jìn)多少食材全部一次性計(jì)入當(dāng)月成本,沒有用到原材料這個(gè)科目,現(xiàn)在我接手以后的1個(gè)月后換收銀系統(tǒng)了,現(xiàn)在需要盤點(diǎn)一次性入賬,這個(gè)怎么入賬,怎么寫分錄,有什么忌諱沒有,
采購物料進(jìn)貨系統(tǒng)已經(jīng)錄入,采購個(gè)人付款,生成憑證借:原材料,貸:其他應(yīng)付款,但是沒有票也沒有收據(jù),采購用油票來沖這些沒有票的款,這樣賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時(shí)報(bào)銷,3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫,這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購員其他應(yīng)付款嗎
2020年12月的購貨發(fā)票,在當(dāng)期沒有入賬,現(xiàn)在要入賬的話怎么做分錄,商品部分已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但沒有結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問個(gè)體戶的經(jīng)營者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我這邊知道這些食材的價(jià)格,但是采購那邊他沒有過來報(bào)賬,然后我們那些食材已經(jīng)在用了,因?yàn)槲覀儾扇〉氖侵芙Y(jié)款的方式,那個(gè)一周跨月了,就還沒有給供貨商結(jié)款。直接借原材料,貸應(yīng)付賬款,這樣下個(gè)月還需要紅沖嗎
您好,當(dāng)然要紅沖的,來了發(fā)票再紅沖
分錄是什么?
借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付(負(fù)) 按發(fā)票金額 借:原材料? ?進(jìn)項(xiàng)? 貸:應(yīng)付