你好,已經(jīng)報(bào)銷了按無票支出處理,匯算時(shí)做納稅調(diào)整就是了。
幾個(gè)月前別的單位開給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師。我們是一般納稅人。上個(gè)月我抵扣了一張銷售方已經(jīng)紅沖的發(fā)票。勾選平臺(tái)上面雖然對(duì)方紅沖了。但是仍然可以勾。 現(xiàn)在這種情況我如何調(diào)賬呢
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
月份收到外省開的全電發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)于三月勾選抵扣。現(xiàn)在對(duì)方要紅沖那張票。因?yàn)楣緵]有開通全電發(fā)票,不能全電發(fā)票的開紅字信息表(因?yàn)槟承┰蚬緯簳r(shí)沒有開通全電發(fā)票的意愿)。這種情況對(duì)方要如何紅沖這票
已經(jīng)報(bào)銷的電子專用發(fā)票在勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)被對(duì)方公司偷偷沖紅了,這種情況下賬務(wù)要如何處理?(已經(jīng)跨月了)
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請(qǐng)第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
老師,今年第二季度個(gè)體戶的稅收政策是不是有變化呀
我給國外客戶提供代理服務(wù),國外客服享受我的服務(wù)也是在境內(nèi),我預(yù)收1000美元,當(dāng)時(shí)的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預(yù)收賬款7000,對(duì)嗎?,(2)在資產(chǎn)負(fù)債表日時(shí)候,預(yù)收賬款不會(huì)有匯兌差異對(duì)嗎?(3)當(dāng)我服務(wù)完客戶。借預(yù)收賬款7000,貸主營業(yè)務(wù)收入(7000/1.06) 貸銷項(xiàng)稅額(7000/1.06*0.06)
計(jì)提的集體福利費(fèi)可以打給員工個(gè)人嗎?打款給個(gè)人需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師這里“不應(yīng)當(dāng)知道”是什么意思?
存貨轉(zhuǎn)投資性房地公允模式下貸方差是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益還是其他綜合收益,我知道固定和無形轉(zhuǎn)投房是其他綜合收益。
老師小規(guī)模所扺扣的成本費(fèi)用發(fā)票是價(jià)稅合計(jì)額嗎
個(gè)體戶未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅額,如何做分錄,這部分減免的增值稅額需要繳納經(jīng)營所得個(gè)稅嗎