你好,其實(shí)你看年度的稅負(fù)有個2%以上就沒關(guān)系了。 每個月的話不一定要一樣,有時候可以交,有時候不交。
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計算嗎?比如說我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
12月份進(jìn)項(xiàng)票比較多,不交增值稅可不可以?如果不交,有沒有稅務(wù)上的風(fēng)險呢?
老師,如果本月交增值稅,做的分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那之前的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅沒有做反向,是一直在賬里趴著嗎?沒有什么影響吧?
公司進(jìn)項(xiàng)能抵,抵,沒有就交稅,沒有按稅負(fù)率來,沒票交得多,有票交得少,這樣增稅稅稅負(fù)率異常會被查嗎,按實(shí)際的來
老師,公司一直不需要交增值稅,但稅務(wù)非要我們這月交點(diǎn)稅。這月進(jìn)項(xiàng)稅額只有兩張金額比較大,又不能拆開抵扣,如果想交稅只能填點(diǎn)未開票收入才可以產(chǎn)生點(diǎn)增值稅,那這樣下月如果還不需要交稅,那這筆未開票收入又填負(fù)數(shù),這樣是不是就會多交稅主表應(yīng)交稅費(fèi)是不是就成負(fù)數(shù)了。
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價稅合計進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
那就是稅負(fù)率是按年來算,月的話可以先不交,以后月度再交
你好是的可以這樣理解。