您好,同學(xué),是可以的
老師我之前做賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),或者有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。本月交稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),我都是做個借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸銀行。這樣對嗎?,F(xiàn)在我應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
老師好!請問進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅在月末需要做反方向的轉(zhuǎn)出嗎?(轉(zhuǎn)出到應(yīng)該交稅費(fèi)-未交增值稅)還是直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢?謝謝老師
本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,且銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎?第一筆可以不做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,如果之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是寫的這樣的分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)一直有余額怎么辦呢?
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師好,像這種公司辦下來一年了,也沒開對公戶,也不發(fā)工資,每個月工資薪金怎么報,怎么做帳
申報個稅里面允許抵扣的商業(yè)保險是什么
老師業(yè)務(wù)4這里的租賃稅率不應(yīng)該是5%為什么會是9%
老師寫試算平衡表里的銀行存款科目的,本期發(fā)生額,是借方減貸方=期末余額嗎?
請問老師要開建筑安裝費(fèi)發(fā)票,異地安裝的,要填跨區(qū)域備案表,這個備案怎么申請要預(yù)繳稅款嗎?
老師,您好!微信轉(zhuǎn)材料費(fèi)修理費(fèi)能做帳嗎
老師你好,我們有個項(xiàng)目是勞務(wù),備注是不是應(yīng)該寫清勞務(wù)發(fā)生地和項(xiàng)目名稱
老師,您好,我想問下,非法人單位指的是什么單位呢?
農(nóng)民工給發(fā)工資,計提個所,但是沒有上社保,會不會有稅務(wù)風(fēng)險,不是說9月份以后社保需要強(qiáng)制繳納嗎?
請問老師沒有申報的獎金,發(fā)給了個人,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理