你好,數(shù)電發(fā)票,紅沖處理!
老師,請問上月有張票開給對方稅號寫錯了,我這個月已經(jīng)申報好了,對方需要重新開票,怎么處理???
老師你好!一般納稅人商貿(mào),3月份開的發(fā)票給對方,信息錯了對方?jīng)]有認證要從開怎么處理!
老師晚上好!對方已經(jīng)開過的專票沒有認證,發(fā)票找不回來了,金額不多不想抵扣了,一直掛在待認證上面怎么辦?還有一張普票金額也不多,對方開錯了,寄發(fā)票來回又要郵費,也不想要了,我需要怎么處理?
老師 我想問如果我公司付了款 對方一直沒有開票 得了3年賬務怎么處理 還有一種 對方開了票給公司 公司3年也沒有付款給對方 要怎么做賬務處理 稅務要提交什么資料嗎
老師你好,如果上月普票(免稅)開錯了也沒交付對方,接下來要怎么處理
我在網(wǎng)上看到西貝預制菜稅率的問題,餐飲賣預制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務適用6%的增值稅稅率,當下西貝給消費者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預制菜直接銷售,稅率就會因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預制菜適用13%稅率,由初級農(nóng)產(chǎn)品加工的預制菜,也得按9%計稅,這和餐飲服務稅率相比,最大差額能達到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細解答,謝謝。
老師個體領(lǐng)手撕票也得做稅務登記吧
實務中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成賬外存貨等方式實施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現(xiàn)他們家電子稅務局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現(xiàn)在把這張發(fā)票補做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內(nèi)賬,就不分哪個季度了吧。
請問老師,單位從自來水公司購買的水費、電網(wǎng)購買的電費,是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因為產(chǎn)品質(zhì)量問題免費補貨,補發(fā)貨的賬務處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉(zhuǎn)到個人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個時候要怎么調(diào)賬呢,
請沈陽熟悉出口外貿(mào)業(yè)務的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準備哪些資料呢?國內(nèi)運費發(fā)票0% 可否? 需要實地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補償幾年?像補償是補償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對方1個月的緩沖期讓他先上一個月班那補償幾個月的呢?
就是再開一張負數(shù)發(fā)票,把它沖掉。
還需要把舊發(fā)票和紅字發(fā)票發(fā)給對方嗎
同學你好!不需要的!