你好 這個不需要處理,這個是稅務(wù)跟會計上面的差異的,是正常的
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬,在會計科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來的錢做資產(chǎn)處理損益這個科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬,那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說有問題,怎么處理呀?
你好 老師 就是出售固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理,那么增值稅申報表上面的銷售收入就會與利潤表上的收入不一致,怎么處理?
老師好,賣了固定資產(chǎn)要開增值稅發(fā)票,會計上科目走的固定資產(chǎn)清理,但是申報稅種的時候提示增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不符,怎么處理
老師,做賬的時候把賣出去的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)清理,這就和申報表上面銷售的金額不符了,這該怎么處理
我們處理固定資產(chǎn),開了票了,走的固定資產(chǎn)清理,但是報稅的時候納稅申報表上的收入和利潤表上的收入就不一樣了。這個分錄怎么做呢
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
員工勞務(wù)報酬工資8000元,員工的個稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會計需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點的稅率,可以進(jìn)項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費和利息費,是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費可以抵扣,利息費不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項的,
金額對不上沒有關(guān)系嗎也不需要處理嗎
不需要啊,這個是正常的啊,是稅會差異的
那匯算清繳時候也不需要做什么嗎
不需要啊,你這個是正常匯算清繳啊