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貨抵貨怎么開票,我們這邊是代加工,A客戶的原材料到我們這邊,無法消耗,我們幫忙消耗,相當(dāng)于我們把a(bǔ)客戶的材料買了,雙方都沒開票,月底對賬單上直接從A客戶的貨款里扣掉這筆

2024-03-06 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 16:02

就是我們買他的材料,他買我們的材料是這個意思不?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 16:02

是這種情況不開票也是雙方分別確認(rèn)收入。

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快賬用戶6495 追問 2024-03-06 16:04

我們買他們的原材料,他們有其他產(chǎn)品在我們這里加工,需要給我們付加工費(fèi),商務(wù)給的對賬單上就是全部產(chǎn)品的加工費(fèi),最后一行是這個原材料的負(fù)數(shù)金額

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齊紅老師 解答 2024-03-06 16:09

不是他用咱們買他材料的,這個錢抵扣了我們給他加工的這個錢。 這種可以往來對沖。 但是咱采購材料他正常給咱開銷售發(fā)票的。 然后我們這個加工費(fèi),我們給對方開加工費(fèi)的發(fā)票是我們的收入。

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快賬用戶6495 追問 2024-03-06 16:58

沒在經(jīng)營范圍內(nèi),客戶開不了發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-03-06 16:59

沒有發(fā)票就正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。

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就是我們買他的材料,他買我們的材料是這個意思不?
2024-03-06
同學(xué)你好 這個都有發(fā)票吧 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-06-08
這種情況你們已經(jīng)提供了本屬于企業(yè)內(nèi)部文件的發(fā)票和訂單臺賬,剩余的工作就是對方的了。建議對方提供進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)賬,仔細(xì)查找差異原因。
2024-08-28
需要做收入,月末做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-02-26
你好,關(guān)鍵點(diǎn)在于,服務(wù)費(fèi)的提取依據(jù),你們合同是如何約定的
2022-05-13
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