你好,下月才可以得本月出口得
老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進(jìn)項(xiàng),所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進(jìn)行申報(bào)嗎?如果申報(bào)是零申報(bào)嗎?還有在我們的增值稅納稅申報(bào)表主表的哪里填這個(gè)出口發(fā)票的金額?
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),出口的,比如3月份開了出口的發(fā)票,那么3月份可以申報(bào)出口退稅?
老師,您好,我想問一下,我們公司7/1出口日期的報(bào)關(guān)單已經(jīng)首次申報(bào)出口退稅,稅款也已到賬,但我們現(xiàn)在手里還有一張4月29日出口日期的未申報(bào)出口退,我可以正常申報(bào)嗎?
請(qǐng)問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)出口退稅嗎?但是有個(gè)問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對(duì)嗎?不能做到8月吧?
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對(duì)的,現(xiàn)在我申報(bào)正常申報(bào)嗎,就是全部比如是10萬,現(xiàn)在只有8萬報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候申報(bào)免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個(gè)月重開發(fā)票了再申報(bào),這樣可以吧
請(qǐng)教老師,我現(xiàn)在要發(fā)票增額500萬,但這個(gè)合同竣工日期顯示是在22年竣工,這個(gè)會(huì)通過得了嗎?稅局會(huì)說延遲申報(bào)收入不呀
跨境應(yīng)稅服務(wù)符合免稅,在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),其免稅銷售額需要將開票額再除以1.13嗎
老師,餐飲個(gè)體注銷稅務(wù),選擇依法解散還是其他注銷原因啊
新公司0業(yè)務(wù)第一次報(bào)稅,適用減免政策起止時(shí)間怎樣填?
辦理出口退稅歐元銷售額需要換算美元銷售額是嗎?
我們是建筑行業(yè) 給掛靠單位開票要扣除3個(gè)點(diǎn)增值稅 然后我們?nèi)〉昧?3個(gè)點(diǎn)專票 給掛靠單位用了 會(huì)計(jì)說下次可以少開點(diǎn)專票 可以開普票 這個(gè)普票金額怎么算 能開普票的金額
老師您好:原材料過期銷毀是走費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
假如。第一季度企業(yè)所得稅。季度預(yù)繳5000塊錢。到了明年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損。應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),是不是要退還我度預(yù)繳的5000塊錢給我?
老師好,請(qǐng)問公司開具了1張銀行承兌匯票怎樣做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問一下,工資發(fā)不出來還要去計(jì)提和報(bào)個(gè)稅嗎
我是上月出口的,但是月底了沒來得及開票,我想現(xiàn)在開的話,可以申報(bào)退稅不
不可以的,下月可以!因?yàn)槟氵@個(gè)月開具的發(fā)票所屬期是8月
明白了,謝謝啦
不客氣,祝你工作順利