免稅銷售額沒有稅額,不需要/1.13
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會計(jì)沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 生活服務(wù)也2021.3月之前免稅銷售額所對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅都需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那2021.3月之后進(jìn)項(xiàng)稅還需要做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好 我們公司是增值稅一般納稅人,2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅!我們當(dāng)時免稅收入額是230424.4,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下,這個轉(zhuǎn)出合理嗎?讓我們重新確定一個比例,再轉(zhuǎn)出!請問我這個應(yīng)該怎么做?是把免稅收入對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)出嗎?請老師給出具體的建議,感謝老師
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
公積金這個月想調(diào)整成500,這個基數(shù)能調(diào)整嗎
請問松子仁流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師好,公司購入新車30萬,借:固定資產(chǎn)265486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)34513.27 貸:銀行存款 次月提折舊,借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊265486.73 貸:累計(jì)折舊265486.73 ,這樣做可以嗎?
老師,勞務(wù)分包工程3%,甲方工程款全額發(fā)工資(乙方工人),乙方開票3%給甲方,那乙方的工資單做工資分錄如何做嘛?相當(dāng)于乙方收入開票工程款全部發(fā)給工人
商品已發(fā)出供應(yīng)商開票不含稅價這個會計(jì)分錄怎么寫
老師你好,請教個問題,就是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,我出口的貨物90%是自己生產(chǎn)的東西,那有10%是外部采購的東西,直接出口可以嗎?報關(guān)單上單獨(dú)顯示這個貨物名稱嗎
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個成本是不是就是0了,做過相關(guān)自行研發(fā)軟件作為商品的老師來,沒有做過的都不要打擾了
公司購買設(shè)備,對方是私人無法開具發(fā)票,可以公戶轉(zhuǎn)到對方個人賬戶?
如何防止收到的發(fā)票被紅沖
物流配送公司,偶爾會接幫忙拉一些百貨等貨物,幫人家拉東西這種,我們公司開發(fā)票給對方,開什么項(xiàng)目名稱比較合適?