做賬不可以一次性折舊的
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,A公司小規(guī)模B個(gè)體戶已注銷(xiāo),之前分別向某供應(yīng)商采購(gòu)商品,現(xiàn)在要支付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商合并AB欠款開(kāi)票給A,B個(gè)體戶有 1000多元,是否可以做為售后維修費(fèi)用進(jìn)A公司結(jié)算 ?老師開(kāi)票付款的 30000多中還有 300多是C個(gè)體戶的也開(kāi)票給A公司了,我們個(gè)體戶是定額查收正常付款是不需要開(kāi)票的,因?yàn)殄X(qián)少就開(kāi)票給A一起付了,A與C公司如何做帳,謝謝老師
老師,物業(yè)費(fèi)開(kāi)票項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù),物業(yè)服務(wù),可以嗎
老師,一般納稅人上個(gè)月稅有留抵,這個(gè)月要交增值稅不會(huì)自動(dòng)抵扣嗎?那之前多勾選的稅,怎么處理?
A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模納稅人,B委托A銷(xiāo)售商品,款項(xiàng)由A收取,消費(fèi)者從A的店鋪下面購(gòu)買(mǎi)商品,是由B發(fā)貨,處理售后等問(wèn)題,發(fā)票可以直接由B開(kāi)具給消費(fèi)者嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬,要不要把國(guó)稅局系統(tǒng)里面的成本票導(dǎo)出來(lái)給客戶核對(duì)的,因?yàn)樯婕暗綀?bào)銷(xiāo)
我有一個(gè)問(wèn)題,我是生產(chǎn)外貿(mào)企業(yè),我的進(jìn)項(xiàng)全部勾選了,不需要交增值稅,還可以申請(qǐng)退稅嗎
老師好!公司對(duì)公支付給醫(yī)院的公司員工每年體檢費(fèi),公司非特殊行業(yè)的,必須要代扣個(gè)人所得稅是吧?有那種方式是可以不并入個(gè)稅不?
無(wú)償使用的原材料要怎么入帳呢?
25年3月調(diào)增24年所得稅應(yīng)納稅所得額,并補(bǔ)交了相應(yīng)稅款,做賬時(shí)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我做的是借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。需要涉及利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)嗎?
老師,我們以前年度都是增值稅是減免稅額,后面也將減免稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,今年上個(gè)月稅務(wù)說(shuō)除了醫(yī)療方面的減免,其他類(lèi)型收入不減免讓我們自查,后面就補(bǔ)交增值稅,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?謝謝?
這樣做的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?具體該怎么做呢?
沒(méi)有按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,稅局查到就危險(xiǎn)了
那具體該怎么做分錄呢?
分錄就是一樣的只是金額不能一次性折舊
預(yù)計(jì)凈殘值2萬(wàn),按四年提折舊,每月提5114.31,如果一年以后賣(mài)了10萬(wàn),那這個(gè)該怎么做賬戶處理呢?怎么做才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的哈,據(jù)實(shí)做賬和處置就行
如果買(mǎi)入30萬(wàn),提了一年折舊6萬(wàn),一年后賣(mài)了5萬(wàn),中間產(chǎn)生差額了也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)是吧?
一般買(mǎi)入新車(chē)和二手車(chē)的折舊分別是幾年呢
不能過(guò)于低了,至少要按折余價(jià)值跟市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值出售
那如果我之前一次性提折舊了,現(xiàn)在該怎么處理呢?
不處理,等4年結(jié)束就完事
二手車(chē)本來(lái)是按幾年提折舊呢?
本來(lái)4年提完的折舊一次性提了,這樣稅務(wù)上不會(huì)彈出風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)虛增成本嗎?
二手車(chē)還是按4年提折舊。 你實(shí)在要調(diào)賬就做以前年度損益調(diào)整,然后更正當(dāng)年的匯算
這樣的話風(fēng)險(xiǎn)更大了是吧,之前買(mǎi)的都是二手車(chē),一次性折舊的也不多,這次領(lǐng)導(dǎo)還讓按之前的方法折舊,讓多抵點(diǎn)成本,我該怎么辦呢/
你把我說(shuō)的截圖發(fā)給領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)
怎么通過(guò)車(chē)做賬,可以多抵點(diǎn)成本,盡量少交點(diǎn)稅呢?
沒(méi)有辦法的哈,會(huì)計(jì)做賬要求按月計(jì)提折舊。只是稅法規(guī)定允許一次性扣除
那就先一次性扣除,完了匯算的時(shí)候再調(diào)減可以不
匯算調(diào)整的是所得稅利潤(rùn),你一次性扣除調(diào)整的會(huì)計(jì)利潤(rùn),是不相干的哈