乙方正常做工資表的,甲方只是代發(fā)工資
我是乙方,和建筑企業(yè)甲方簽訂了包工包料工程合同,乙方開工程發(fā)票給甲方,甲方代發(fā)工人工資,代發(fā)的工資從甲方給乙方的工程款內(nèi)扣減。問題1:工人的個(gè)稅由甲方還是乙方申報(bào)。問題2:乙方提供給甲方的工資表,比如是8000元,甲方也是轉(zhuǎn)8000,看金額沒扣個(gè)稅,這是怎么回事?
老師,乙方做工程開發(fā)票10萬(wàn)給甲方,但是甲方把其中一部分比如5萬(wàn)打到乙方,另外5萬(wàn)直接支付給乙方工程上臨時(shí)工的工資,這種合理嗎?
乙方委托甲方支付農(nóng)民工工資支付協(xié)議,乙方開工程服務(wù)發(fā)票給甲方,甲方把發(fā)票款打給乙方(款項(xiàng)備注是鴻翔華府工程款)。乙方如何把這筆款還給甲方。 錢已經(jīng)到乙方賬戶了。如何提款到法人賬戶,打款給甲方私人賬戶
老師你好,我們是甲方,分包了一部分工程。我們甲方代發(fā)乙方的農(nóng)民工工資,乙方自己給申報(bào)著甲方的個(gè)稅。那這部分代發(fā)的人工費(fèi)用,需要乙方給提供發(fā)票嗎?還是只提供工資表就可以
甲方幫乙方代發(fā)農(nóng)民工工資(合同有寫明甲方代乙方支付當(dāng)期農(nóng)民工工資,在乙方相應(yīng)工程進(jìn)度款中扣除),乙方不開發(fā)票給甲方,那乙方如何做賬?
你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務(wù),A企業(yè)委托我們加工,我們2022年把業(yè)務(wù)做成對(duì)開發(fā)票了。就是收取他們的采購(gòu),我們按采購(gòu)入賬(購(gòu)入配件),然后材料+加工費(fèi)再開給他們銷售(發(fā)動(dòng)機(jī)),都開具13%的稅票。但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我們只按加工費(fèi)做的收入。這樣可以嗎,有什么政策支持嗎
次報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要報(bào)?
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個(gè)成本是不是就是0了,
5月銷售發(fā)票,7月開紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做憑證?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好,小規(guī)模建筑公司,稅務(wù)打來(lái)電話說去年預(yù)交了稅款2000元,現(xiàn)在不退稅的話就要調(diào)一下賬該怎么調(diào)呢?
打樣的費(fèi)用該往哪記啊,比如包裝袋子的制版費(fèi)
重復(fù)報(bào)銷了采購(gòu)款和費(fèi)用報(bào)銷(有備注),這個(gè)人名下還有采購(gòu)報(bào)銷沒報(bào)的,可以沖減未報(bào)銷的采購(gòu)報(bào)銷嗎
老師,火車票,開票日期8月,乘車日期7月,按幾月入帳?
老師,我們有一個(gè)員工4月份入職工資4300,然后7月份拿了獎(jiǎng)金35000,現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,他的累計(jì)減除費(fèi)用是20000,社保公積金總數(shù)是3853.28,這個(gè)月等于繳稅850.4,那過兩個(gè)月累計(jì)減除費(fèi)用達(dá)到60000了,這個(gè)稅不就多繳納了嗎
老師,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一張5月份開的發(fā)票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)沒有入帳,可以直接做在這個(gè)月嗎?