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老師你好!如果原材料已經領用轉庫存商品了,到票和原來入庫有金額差異,調整分錄該怎么做。

2024-03-06 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-06 14:09

你好!你可以沖減庫存商品

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快賬用戶2091 追問 2024-03-06 14:15

分錄怎么寫?麻煩老師幫忙寫一下。

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齊紅老師 解答 2024-03-06 14:16

你好!借應付賬款 貸庫存商品就可以了

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快賬用戶2091 追問 2024-03-06 14:26

老師看看我寫的過程對嗎?最后那筆發(fā)票金額小我是該用應收還是應付賬款?

老師看看我寫的過程對嗎?最后那筆發(fā)票金額小我是該用應收還是應付賬款?
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齊紅老師 解答 2024-03-06 14:27

你好,你這個已經付過款項了的話,就記錄。其他應收款

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快賬用戶2091 追問 2024-03-06 14:40

如果這個供應商還有往來款是不是可以進應付賬款或預付賬款。

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齊紅老師 解答 2024-03-06 14:41

你好!是的,是可以的了

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你好!你可以沖減庫存商品
2024-03-06
您好 請問是多暫估了還是少暫估了 有沒有跨年
2024-12-10
你好補上,做上個月賬上,
2021-06-11
同學你好,簡化操作,結轉到庫存商品的成本不需要更改了,可以把差額直接調整在原材料,后期領用改變單價就行。
2022-06-03
?你好;? ?發(fā)票來了與你暫估的100噸 金額有差異 的話; 先去看多做了還是少做了。這個跨年了嗎? ?
2022-05-30
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