您好 請(qǐng)問是多暫估了還是少暫估了 有沒有跨年

本月暫估了原材料入庫2100 ,但收到發(fā)票上金額為1300,多暫估了700元。但是暫估金額已經(jīng)入了成本,應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問一下。購進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
采購原材料暫估入庫后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
我暫估入庫的原材料已經(jīng)變成庫存商品銷售出去,發(fā)票來了,我可以直接附在暫估的分錄后面?還是要寫沖暫估的發(fā)票
老師,原材料暫估入庫單價(jià)估高了,出庫也是按這個(gè)暫估價(jià)出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價(jià)要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問客戶是外地的沒錢給的外地房子,房子發(fā)票入公司固定資產(chǎn)—房屋嗎?要交房產(chǎn)稅嗎?
老師,您好~想咨詢下,股東在兩家公司同時(shí)領(lǐng)取工資,如果一家已經(jīng)為他交了社保,那另一家可以不交嗎?還是說,必須交個(gè)工傷險(xiǎn)。
您好,我是小規(guī)模納稅人,想問一下企業(yè)買回來的瑪瑙再再賣出去,買進(jìn)和賣出需要征收消費(fèi)稅嗎
老師,和我們沒有關(guān)系的一個(gè)國(guó)有企業(yè)無償劃轉(zhuǎn)給我們一個(gè)房屋,沒有過戶,我們?cè)儆盟顿Y給我們的子公司,我們需要怎么做賬,都交什么稅呀
個(gè)體戶和企業(yè)的區(qū)別?
安保公司,小規(guī)模納稅人,她問我外賬,增額繳納會(huì)不會(huì),我沒有做過外賬,心里沒有底,這個(gè)要怎么和他老板溝通,獲得這份工作,然后賬務(wù)處理需要學(xué)習(xí)那個(gè)板塊。我買的是那個(gè)8年的VIP
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
您好,公司收到租賃費(fèi)用發(fā)票800萬,如何入賬
老師,個(gè)稅申報(bào)社保補(bǔ)繳的1-8月我也要按不同的養(yǎng)老,失業(yè)分別和9月的加在一起申報(bào)啦
老師,我是人力資源公司,用差額征稅的,已備案,現(xiàn)在中標(biāo)另外一個(gè)項(xiàng)目短期貨站,就是每個(gè)月收到員工工資一個(gè)人是4500實(shí)際發(fā)放給員工工資是1500,對(duì)方需要專票,我這邊一直都是代收代發(fā)開的是差額征稅的普票,就算專票是管理費(fèi)5%的稅率,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目需要開專票我開票是需要6%?賬務(wù)處理和發(fā)票麻煩您教教我,謝謝


暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
暫估的時(shí)候?qū)懙慕柙牧腺J預(yù)付賬款,暫估少了一分,沒有跨年
借 原材料 0.01 貸?預(yù)付賬款 0.1 借 生產(chǎn)成本 0.01 貸 原材料 0.01 借? 庫存商品 0.01 貸 生產(chǎn)成本 0.01 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.01 貸 庫存商品 0.01
意思就是我從原材料開始一系列的成本都得調(diào)是吧
是的?從原材料開始一系列的成本都得調(diào)哈