。你好,這個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入。
請(qǐng)問老師,招待費(fèi)基數(shù),是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入*千分之五對(duì)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的的匯算是按收入的千分之五和自身的60%,請(qǐng)問這個(gè)收入是主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的和嗎,營業(yè)外收入算嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過銷售收入的千分之五,這里的銷售收入包括營業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問老師企稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過營業(yè)收入的千分之五,這個(gè)營業(yè)收入含營業(yè)外收入嗎?
老師,匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%和營業(yè)收入的千分之五孰低就用哪個(gè)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,A供應(yīng)商與B工廠合作,B從A購進(jìn)原料,加工成品出售給B的客戶C,A給B墊付原料款和一切費(fèi)用款,收取墊資款的一定利息。 名義上是以來料加工的形式,A給B付加工費(fèi),A與C簽銷售合同,加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬,代B支付的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用,那運(yùn)輸合同,A與運(yùn)輸公司單獨(dú)簽,還是根據(jù)實(shí)際情況簽(AB和運(yùn)輸公司簽三方協(xié)議,協(xié)議簽上A僅作為付款方,根據(jù)B的指令付款,所有的責(zé)任屬于B)?
我們購進(jìn)一批冷釋貼,10000貼,是用于做私域贈(zèng)送的,目前已贈(zèng)送了1900貼.這1900貼我怎么做賬
老師,3季度所得稅申報(bào)時(shí),能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
公司開具商品房銷售發(fā)票,稅率是多少?開啥名稱?還需要交那些稅
老師好,如果外資貿(mào)易型企業(yè),做賬的話,要用這種財(cái)務(wù)軟件嗎?請(qǐng)問現(xiàn)在使用的是用友,填制憑證為什么好像沒有這種幣別、本位幣、匯率?
請(qǐng)問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可以不分客戶,直接結(jié)轉(zhuǎn)為一筆總數(shù)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我單位上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)未開票已入,這個(gè)月客人來開票,那如果開票大于收入了,這個(gè)月,那我是不是這個(gè)月未開票那里可以沖銷收入
7月的免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù),會(huì)反應(yīng)在8月的增值稅申報(bào)表上。為什么不是同步反應(yīng)
那差旅費(fèi)里面的餐飲費(fèi)屬于招待費(fèi)嗎
你好這個(gè)可以不用的。按實(shí)際來,如果是出差的這個(gè)人的餐費(fèi)可以計(jì)入到出差費(fèi)用,如果說是確實(shí)招待的客戶就進(jìn)入招待費(fèi)。
匯算清繳補(bǔ)稅-1080,是不是指可以抵扣1080?
你好,這個(gè)是要退這么多稅金。
申報(bào)企稅的的時(shí)候填在已交稅金欄抵減了。直接抵減計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎?
另外怎么做分錄呢?稅務(wù)局不會(huì)管吧
你好,看你們那邊可不可以,現(xiàn)在有的系統(tǒng)可以,有的不行。