。你好,這個是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入。
企業(yè)匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費只能扣除發(fā)生額的60%還不能超過營業(yè)收入的千分之五,超過多少會被稅務(wù)局容易查到
請問老師,招待費基數(shù),是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入*千分之五對嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費的的匯算是按收入的千分之五和自身的60%,請問這個收入是主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的和嗎,營業(yè)外收入算嗎?
業(yè)務(wù)招待費不超過銷售收入的千分之五,這里的銷售收入包括營業(yè)外收入嗎
請問老師企稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費不超過營業(yè)收入的千分之五,這個營業(yè)收入含營業(yè)外收入嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
那差旅費里面的餐飲費屬于招待費嗎
你好這個可以不用的。按實際來,如果是出差的這個人的餐費可以計入到出差費用,如果說是確實招待的客戶就進入招待費。
匯算清繳補稅-1080,是不是指可以抵扣1080?
你好,這個是要退這么多稅金。
申報企稅的的時候填在已交稅金欄抵減了。直接抵減計提的應(yīng)交稅費可以嗎?
另外怎么做分錄呢?稅務(wù)局不會管吧
你好,看你們那邊可不可以,現(xiàn)在有的系統(tǒng)可以,有的不行。