您好,1.是的,賬面上我們要體現(xiàn)加工的過程 2.財(cái)務(wù)賬套的倒沒有這個(gè)必要,我們在存貨明細(xì)賬里體現(xiàn)類別就可以 3.賬上不用體現(xiàn)明細(xì)賬,全在自己表格里,這樣好調(diào)整,要設(shè)也只按大類設(shè),要考慮到收入設(shè)了大類,對應(yīng)的成本也要設(shè)大類
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說這個(gè)月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會(huì)計(jì)的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師你好 我們公司是加工企業(yè) 現(xiàn)在要用用友T+建賬 關(guān)于進(jìn)銷存這一塊我不太懂 就是我先第一步材料出庫 第二部產(chǎn)成品入庫 第三部產(chǎn)品成本分配 第四部銷售出庫 問題是銷售出庫的時(shí)候成本只顯示第三部成本 沒有第二部成本怎么回事 是哪里有問題
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師公司銷售預(yù)包裝保健品,有幾個(gè)問題請教:1、我是不是必須要先入原材料,再轉(zhuǎn)到庫存商品?2、我先把幾種原材料入庫分一下類別是不是更好核算成本?3、關(guān)于進(jìn)銷存這塊我該怎么建明細(xì)賬更好?
請教老師,我們單位雇的小工干雜活的,現(xiàn)在單位讓小工拿著自己的身份證給單位開票,拿著身份證來找財(cái)務(wù)讓我們開,怎么操作呢?我們電子稅務(wù)局呢?用這個(gè)工人的自然人身份?具體該怎么弄呀?
老師,購入一輛車打款是243800,開回購車發(fā)票價(jià)稅合計(jì)238800,服務(wù)費(fèi)開了2000,現(xiàn)在要以原價(jià)賣出,應(yīng)該開多少?按購車發(fā)票開?
電路設(shè)計(jì)開票,單位數(shù)量寫什么
老師,公司對公給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),個(gè)人也代開發(fā)票回來了,還需要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎
老師您好!這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,公司車賣了6000元,增值稅交了780,原值是74274.33,累計(jì)折舊是49980.34,我想了半天寫不出科目,求老師救急
#提問#老師,稅局提取出來疑點(diǎn)是2022年度個(gè)稅、企業(yè)所得稅、殘保金有差額,有沒有好的處理方法?該從哪些方面著手?
老師,發(fā)現(xiàn)一張18年的發(fā)票納稅人識別號的0寫成o,已經(jīng)入賬,這怎么處理
老師請問一下,公司在基本戶里又開了一個(gè)戶頭,從基本戶里轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,這個(gè)戶頭要另外打回單和對賬單嗎?
公司平常每個(gè)月有申報(bào)一些未開票收入,賬面上有未開票客戶這個(gè)戶頭,應(yīng)收賬款里面有一些客戶打款來許久不開票的,可以用這個(gè)賬戶去沖掉嗎
我們公司準(zhǔn)備承接一筆境外肯尼亞施工業(yè)務(wù),作為勞務(wù)分包商。這筆業(yè)務(wù)大概800萬,按照國外規(guī)定需要預(yù)繳20%的所得稅在境外。想問下這筆稅費(fèi),在國內(nèi)可以抵扣的吧?除了完稅證明,還需要什么特定的憑據(jù)嗎
老師小公司是不是沒有必要設(shè)置那個(gè)庫別,直接就原材料就好了,越細(xì)成本核算起來越復(fù)雜?
您好,是的,經(jīng)驗(yàn)之談,一開始都想核算很明細(xì),設(shè)太多明細(xì)科目,以后核算越麻煩,我們有自己的進(jìn)銷存明細(xì)表就可以,賬上不用分細(xì),調(diào)整都不方便,
老師你好,是不是設(shè)置一個(gè)采購進(jìn)出存明細(xì)賬和一個(gè)庫存商品進(jìn)銷存明細(xì)賬就可以了對吧?
您好,是的哦,這個(gè)是我們自己EXCEL表,存貨都在這里管理,總賬時(shí)入賬從這些表里取數(shù)就可以了
謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師你好,我轉(zhuǎn)到庫存商品的金額應(yīng)該就是所有原材料的不含稅金額合計(jì)數(shù)對嗎?
您好,不止哦,不是還有包裝么,我們?nèi)斯ひ灰氵M(jìn)存貨成本里呀
老師我單單指的是庫存商品,也要把人工算進(jìn)去是嗎?我本來是先把采購的標(biāo)簽,包裝盒,亞克力瓶子,算進(jìn)去轉(zhuǎn)到庫存商品
哦哦,人工不一定要算的,我只是確認(rèn)下,我們也只算了這些包材
老師,那我寫完只把這幾樣組成成品的這些材料,都算進(jìn)后轉(zhuǎn)到庫存商品,應(yīng)該沒有問題的對嗎?
您好,是的,沒有問題的
老師幫我看看我的這個(gè)過程對嗎?最后那筆,到票小于預(yù)付賬款,如果和這個(gè)供應(yīng)商還有往來,就可以進(jìn)應(yīng)收或者預(yù)付賬款。沒有往來了就進(jìn)其他應(yīng)收款。
您好,我的建議是以上所有往來用一個(gè)科目,這么多科目您是很清楚,按個(gè)人對賬都不好核對了
老師的意思就是,要么都進(jìn)應(yīng)付賬款是嗎?預(yù)付就進(jìn)應(yīng)付賬款借方是嗎?
您好,是的,這個(gè)特別好用,用一個(gè)往來科目做賬和對賬都簡單
老師怎么樣能專門找您解決問題?老師回復(fù)的問題感覺特別接地氣。我前期坐的預(yù)付款都進(jìn)了預(yù)付賬款,是不是都沖平后,在都進(jìn)應(yīng)付賬款也是可以的對嗎?會(huì)對做賬的規(guī)則有影響嗎?
親愛的朋友,提問時(shí)@小天老師? 再寫問題就可以了,我看到就會(huì)第一時(shí)間回復(fù)您。 咱把預(yù)付余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付就可以了,對做賬沒有影響的,我們也是在工作中? 總結(jié)的,以前想把各種付款做成不一樣的科目,后來供應(yīng)商1000多家了,根本不好對賬,就把每個(gè)往來單位用一個(gè)科目來做賬,方便對賬