因?yàn)槭嵌悇?wù)局代開的,他也可能是沒同步。也有這個(gè)可能。 咱可以找一下稅務(wù)局再處理或者直接打12366。
老師,有個(gè)問題咨詢,銷售方開給我們的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求我在開票系統(tǒng)申請(qǐng)沖紅信息表,申請(qǐng)之前我需要他們給我們開具一份說明嘛,內(nèi)容是要沖紅哪份發(fā)票,什么原因要沖紅并加蓋公司公章給我,這樣的一份說明嗎
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說無法打印出紅字信息表。我詢問對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
公司之前用稅務(wù)UK開的發(fā)票,但是現(xiàn)在稅控盤注銷了,用的數(shù)電發(fā)票系統(tǒng),現(xiàn)在購買方已經(jīng)開具紅字信息表,我這邊如何紅沖
想問下,稅務(wù)局代開的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對(duì)方說我這邊需開具一個(gè)紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開票有關(guān)系嗎
我們是購買方,有一張去年10月銷售方開具的發(fā)票需要紅沖,但是我們?nèi)ツ暌呀?jīng)抵扣了。我們3月份數(shù)電化了,但是稅控盤沒注銷,我如果在稅控盤里開具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方如果也數(shù)電化了,可以在數(shù)電平臺(tái)上處理紅字發(fā)票信息表嗎
一張發(fā)票上,數(shù)量都是1,A產(chǎn)品100塊單價(jià),稅金1元 ,b產(chǎn)品200塊單價(jià),稅金2元,合計(jì)303元。問具體如何入賬包括具體金額。小規(guī)模有錄庫存數(shù)量明細(xì)。
?靜態(tài)回收期 = 原始投資額 ÷ 每年現(xiàn)金凈流量 ?靜態(tài)回收期 = 原始投資額 ÷ 每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量。分母是不是一個(gè)意思老師??。中級(jí)財(cái)管的題主觀題
東莞地區(qū),一般納稅人注銷4號(hào)提交到現(xiàn)在還在審中……是不是有點(diǎn)懸了
老師好,請(qǐng)問4到6月沒有發(fā)生業(yè)務(wù),是不是申報(bào)所得稅就按照第一季度的利潤表報(bào)就可以了。
老師好,對(duì)帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年的工資計(jì)提多了,應(yīng)發(fā)少了,我要把去年的分錄紅沖嗎
請(qǐng)問物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi),在管理費(fèi)用下設(shè)置二級(jí)科目,可以嗎?
老師,2024年匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,補(bǔ)計(jì)提了企業(yè)所得稅,交了企業(yè)所得稅,需要做,未分配利潤的分錄嗎?
老師好,請(qǐng)問下開建筑發(fā)票預(yù)繳了稅,后面申報(bào)就沒繳,這樣要怎么做賬呢
老師,對(duì)稅務(wù)政策不理解,造成稅款延期征納,這屬于偷稅漏稅嗎
7月1號(hào) 老板口頭通知 辭退員工 員工7月份的保險(xiǎn)正常交完了 7月20號(hào)辦解除合同 7月1號(hào)到7月30號(hào) 員工正常上班 也給正常開工資了 員工在這企業(yè)工作了3年7個(gè)月 員工無過錯(cuò) 這種情況 員工的補(bǔ)償金 給幾個(gè)月的 這種情況 算企業(yè)提前一個(gè)月通知員工嗎