你好,你們要他們的紅字發(fā)票

老師你好 我上一任會(huì)計(jì)在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項(xiàng)。次月確定貨到不了,卻根本沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給供貨商,直接在財(cái)務(wù)軟件做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并申報(bào)了稅,前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開(kāi)的紅字信息表補(bǔ)給他們,我想問(wèn)的是,9月上一任會(huì)計(jì)已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那本月我開(kāi)出信息表了又該怎么做賬呢
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開(kāi)出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒(méi)有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了。現(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開(kāi)了兩張紅字信息表
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
客戶開(kāi)了一張銷貨退回的紅字信息表,狀態(tài)購(gòu)銷雙方已確認(rèn),但是我們?cè)陔娮佣悇?wù)局沒(méi)查到這張紅字信息,也沒(méi)有開(kāi)出紅字發(fā)票?
供應(yīng)商去年已經(jīng)開(kāi)了一張采購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,今年產(chǎn)生一臺(tái)退貨,供應(yīng)商自己開(kāi)了張紅字信息表和紅字發(fā)票,他們電子稅務(wù)局能查到,我們電子稅務(wù)局沒(méi)查到且申報(bào)增值稅也沒(méi)看到這筆轉(zhuǎn)出
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營(yíng)為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤(rùn)率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?


已經(jīng)給我們紅字發(fā)票,但是我們電子稅務(wù)局查不到,已經(jīng)抵扣了,紅字信息表是銷售方開(kāi)出還是采購(gòu)方開(kāi)出?
我們抵扣了當(dāng)時(shí)的發(fā)票?我們是購(gòu)貨方?
是的,但是紅字信息表銷售方自己開(kāi)出了
他們抵扣是是他們開(kāi)具紅字信息單的
我們抵扣,你好像也沒(méi)弄清楚
我們是購(gòu)貨方,抵扣了發(fā)票,我們開(kāi)具紅字信息單