你好 不是的,這個(gè)你主表還是要填寫的,然后填寫A104000表就可以的
企業(yè)匯算清繳管理費(fèi)用職工福利費(fèi)是不是填到職工薪酬那一欄
借:管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 是不是 企業(yè)給員工發(fā)工資 應(yīng)付職工薪酬就增加了,為什么借方是 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳,原來計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),在填列期間費(fèi)用時(shí),填入職工薪酬還是其他呢?這些費(fèi)用之前也沒有通過職工薪酬來核算。
應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下的數(shù)據(jù)不一致,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出時(shí),是填哪里的數(shù)
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
主表是根據(jù)什么填啊
這個(gè)是根據(jù)你們的利潤表的
年終的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表 有個(gè)預(yù)收賬款 這個(gè)匯算清繳需要咋填嗎?
你這個(gè)不需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù),你直接將你的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫到利潤表里面就可以的
好的 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這個(gè)要填數(shù)據(jù)嗎?老師
我們就是正常的薪資支出
? 你不是說只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
對啊 就是管理費(fèi)用(應(yīng)付職工薪酬么)和財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯算清繳的時(shí)候我這里出來個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 所以我也不知道要不要填啥數(shù)據(jù)了
你直接填寫管理費(fèi)用里面的工資數(shù)據(jù)的