同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要更正以前年度的申報(bào)表
老師您好,發(fā)現(xiàn)一筆去年已做無票收入但未申報(bào)的增值稅,但是今年又開票了,請問如何調(diào)整呀?
無票收入,在做分錄時(shí)候哪里體現(xiàn)是無票收入啊,等到季度申報(bào)增值稅報(bào)表,如何快速知道無票收入應(yīng)納增值稅總金額
22年做了一筆無票收入,今年需要沖減這筆無票收入,申報(bào)增值稅時(shí),直接在無票收入欄填寫負(fù)數(shù)可以嗎?
稅務(wù)局讓補(bǔ)繳2022年12月增值稅,計(jì)入無票收入,2023年8月認(rèn)證,并留底用于抵扣2022年無票收入,并繳納增值稅,2023年更改2022年增值稅報(bào)表,無票收入計(jì)入2022年,2023年增值稅明細(xì)賬如何做分錄,增值稅明細(xì)賬對不上
2018年做了無票收入未提增值稅、請問賬務(wù)如何處理、今年可在增值稅申報(bào)表中做無票收入增值稅嗎
小規(guī)模季度30萬免稅,30萬包不包括稅額
老師您好,這張去年的發(fā)票還能用嗎
你好,甲方用我們單位的質(zhì)保金直接抵房子給我們下面的分包單位的包工頭,我們欠下面的包工頭的款還是正常支付,但是后期房款他直接轉(zhuǎn)入我們單位,這個(gè)則呢么賬務(wù)處理呢
老師,收到平臺服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
老師好,2017年,財(cái)務(wù)將一筆不是收入的款項(xiàng)計(jì)入了收入,同時(shí)掛了其他應(yīng)收款項(xiàng)目,后來在2019年有花銷,就把花的金額一方做支出,一方?jīng)_掛賬,但實(shí)際我們 即沒有收到銀行存款,也沒有發(fā)票對應(yīng)支出?,F(xiàn)在審計(jì)查出我們的往來有問題,請問老師,對于這種前期差錯(cuò),我們財(cái)務(wù)應(yīng)該如何處理比較穩(wěn)妥?請?jiān)敿?xì)說明,謝謝
對方一般納稅人,無論對公還是對私轉(zhuǎn)賬都應(yīng)該開專票吧?自己公司也是一般納稅人
7月份有一筆工程款,在10月份報(bào)稅時(shí)候,需要交印花稅嗎
老師,你好,請問個(gè)體戶中標(biāo)了,但是中標(biāo)公司要求是性質(zhì)是公司,不是個(gè)體戶,請問個(gè)體戶除了注銷,還有什么辦法嗎可以接下這個(gè)投標(biāo)
生鮮配送行業(yè)袋裝的玉米粒 甜青豆這種 算凍品還是蔬菜還是方便食品 免稅還是9% 還有干辣椒 包心菜干 和紅豆綠豆 是免稅還是9%
老師感覺時(shí)間不夠用了,想問一下法律刑法內(nèi)容自己看講義不聽課可以理解嗎?