您好,能看一下具體的截圖么,這里沒有看到哦

老師:剛轉行到一家小單位做會計,原沒有財務。剛用的暢捷通T1進銷存軟件,還沒有期初數(shù)給我。8.1號上班了,那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數(shù)據(jù),但是他不核對好,不給我答復。大老板的老婆是工廠的會計,8.9號星期天叫我如果不給期初數(shù),就先以平臺銷售數(shù)據(jù)錄入庫,再調拔酒店倉庫,再從酒店倉庫發(fā)出,余額為0。 可是這么久了,還這樣錄,等于一個銷售數(shù)據(jù)錄兩次,而且看不到酒店倉庫余額數(shù),有什么意思?我已經錄完了平臺上的到8.11號的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請示一下大老板娘,又怕她說小老板,等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負責,好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板,不回我,不知啥意思?我該怎么辦?好糾結這個問題。請老師給我指點迷津,新手入行,與老板打交道真難。謝謝!
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結轉到,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務軟件結轉到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
請問一下老師:因為我們老板年前轉讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉讓,就找了代辦公司,直接辦理轉讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師實在不好意思,還是要麻煩請教您,我上邊的表格是明細表,下邊的圖片是匯總表,我需要在匯總表里做應付賬款賬齡,所以要在明細表里把同一家公司同一個項目同一個采購合同的最后一筆開票時間篩選出來,因為情況比較多所以篩選條件比較多,因為付款和開票是同時記錄,所以我得判斷同一個日期下這個數(shù)據(jù)是開票然后再引到匯總表,所以我加了判斷,您看一下,現(xiàn)在是我更改了數(shù)據(jù)區(qū)域之后它就顯示錯誤了,我也刷了格式還是不行,麻煩您再幫我看看。@依然老師
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調呢
別在公司名下,車船稅是保險公司代扣代繳的,車船稅的發(fā)票在哪里下載。這筆賬怎么做
老師,我們收取別人的加工費一臺機子3萬,開票是加工費費收入,請問對應的成本是什么,
請問老師,因為延期付款取得的利息收入,屬于企業(yè)所得稅上的收入總額嗎?應該作為計算廣宣費和業(yè)務招待費的依據(jù)嗎?
pdf得發(fā)票要怎么轉換成XML的發(fā)票,需要什么軟件嗎?
老師,季節(jié)性生產的企業(yè),在停工期間的機器折舊和房屋攤銷可以計入管理費用嗎
灑水車在工地干活兒,帶人的,開什么大類
老師,前期對方賣給我們的貨 有部分質量問題,對方把錢打給我們了,還開了紅字發(fā)票給我們,我們該怎么做賬務處理。
老師,我們公司租一塊土地已付款給對方,對方給我們開了一張:土地管理費10000元(一年的費用),租過來的土地種木瓜出租給別人了,請問一下,收到這張:土地管理費計入哪個會計科目的二級明細?同一個老師答復好幾個不同的答復,麻煩老師詳細看問題詳細答復,謝謝
老師,麻煩問一下,我們給別人打款多打了30塊錢,然后他用現(xiàn)金給我們還回來,這我怎么做賬???
老師,建筑公司,總公司開發(fā)票(總公司簽的工程合同),分公司代收發(fā)包方與總公司工程款,可不可以?
就是這樣
您好,咱是想讓 負數(shù)顯示為紅色還是想怎么顯示