您好,不矛盾的,所得稅申報(bào)時(shí)有 七不征稅收入,要納稅調(diào)減的
老師你好,2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 直接法的話(huà)是要減掉免稅收入的啊 國(guó)債利息為什么不扣除呢 圖二是答案 那個(gè)間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額的年度利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷(xiāo)售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)總額+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤(rùn)+調(diào)增-調(diào)減,為啥營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤(rùn)總額那里減了嗎
街道每年的稅收返還,借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這部分收入應(yīng)該是不需要繳企業(yè)所得稅的,但是利潤(rùn)表中 利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 算所得稅=利潤(rùn)總額*25%,這不是矛盾嗎,怎么處理啊
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
這個(gè)不征稅收入平時(shí)季度報(bào)企業(yè)所得稅就有了還是匯算清繳才有
那做賬時(shí)候計(jì)提計(jì)提企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額計(jì)提,是加了稅收返還的營(yíng)業(yè)外收入還是之前的
這個(gè)好操作,時(shí)間季度計(jì)提費(fèi)用,金額正好是這個(gè)不征稅收入,平時(shí)也不多交稅,年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增計(jì)提的費(fèi)用,再納稅調(diào)減不征稅收入,正好為0
能把計(jì)提費(fèi)用的分錄寫(xiě)一下嗎
還是不太懂,那利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)的金額不是包含了營(yíng)業(yè)外收入,怎么把這部分踢出開(kāi)
您好,計(jì)提辦公費(fèi)? 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估 每季度 計(jì)提這個(gè)費(fèi)用,金額跟不征稅收入一樣 本年利潤(rùn)的金額是包含了營(yíng)業(yè)外收入,但我管理費(fèi)用高了,是不是利潤(rùn)就下來(lái)了
那怎么沖,應(yīng)付賬款,為什么掛應(yīng)付賬款啊
您好,借貸總要平嘛,又不能掛損益科目,您掛其他應(yīng)付款也可以的 明年是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄要調(diào)增利潤(rùn),那個(gè)不征稅收入要調(diào)減利潤(rùn)