比如2023年 去彌補(bǔ)的虧損是2022年2021年2020年2019年2018年這五年

老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫?謝謝!
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn),未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬(wàn)多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬(wàn),彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫呢?應(yīng)納稅所得額該如何計(jì)算?
老師,22年第四季度的企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算彌補(bǔ)虧損了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也能彌補(bǔ)22年的虧損嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我今年盈利了,想彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么填呢
老師,您好,企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)五年是如何計(jì)算的,能舉例說(shuō)明一下嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),公司向銀行貸款買的軟件,每月由老板個(gè)人賬戶向銀行還貸款,現(xiàn)在公司賬上有錢了,怎么把還給銀行的貸款錢還給老板。
電商平臺(tái)推送數(shù)據(jù)給稅局,第三季度(7-9月)的收入,公司未做收入報(bào)送。12月可以做無(wú)票收入,報(bào)增值稅?還是12月直接開發(fā)票?
你好老師,有一個(gè)工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說(shuō)需要開這么多進(jìn)項(xiàng)票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費(fèi),為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費(fèi)里邊應(yīng)該就包含了各種稅金了吧
老師您好,直接從別處拉出去賣的東西,沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù),原始憑證是什么
請(qǐng)問(wèn):中級(jí)會(huì)計(jì)三門都考過(guò)了,不是兩年內(nèi)過(guò),現(xiàn)在也不想考中級(jí)會(huì)計(jì)師證了,不滿足現(xiàn)在狀況,不知道往哪發(fā)展,有迷惑
我們公司主播全部外包給第三方平臺(tái),然后這些主播在我們公司工會(huì)上直播,公司給他們推流產(chǎn)生的費(fèi)用視同銷售嗎?推流就是刷禮物給他們是無(wú)償?shù)?/p>
老師,我們出口免稅,那么國(guó)內(nèi)段的運(yùn)費(fèi)是不是不能抵扣
我們是商混,承包生產(chǎn)和后勤,他們開票給我們公司,名稱開成勞務(wù)可以嗎?
我公司每月200萬(wàn)左右勞務(wù)派遣人員工資,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。派遣公司給我公司開具發(fā)票。我公司把勞務(wù)派遣人員工資應(yīng)發(fā)金額做好發(fā)給派遣公司,由他們計(jì)算社保個(gè)稅并發(fā)放。企業(yè)所得稅人員說(shuō)我們直接發(fā)給派遣人員的才計(jì)入職工薪酬。給派遣公司的計(jì)入成本。請(qǐng)問(wèn)想我們公司這種應(yīng)該怎么認(rèn)定(我們公司上級(jí)機(jī)關(guān)認(rèn)定派遣人員工資為我們的工資總額,按照法規(guī)規(guī)定我們也不能直接給派遣人員發(fā)工資)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)向自然人采購(gòu)需要他們提供發(fā)票嗎?


老師,比如我們18年虧損20萬(wàn)、19年虧損15萬(wàn),20年 盈利10萬(wàn),21年 虧損15萬(wàn),22年虧損10萬(wàn),23年盈利20萬(wàn),怎么彌補(bǔ)?
你好,先彌補(bǔ)一八年虧損20。
不對(duì) 先彌補(bǔ)一八年虧損100,000,然后再?gòu)浹a(bǔ)一九年虧損100,000