你好,獎金之前有計提嗎?
之前代賬機構(gòu)做賬,往往工資還沒發(fā)放,就已經(jīng)申報了個稅。比如8月的工資,我們是9.20日發(fā)放,但是8月就申報了8月的個稅,9月初就扣掉了。那以后的話怎么去調(diào)整這個時間啊,比如9月份應(yīng)該是申報8月份的,但是8月份已經(jīng)申報掉了。
所屬期7月應(yīng)該申報6月工資但我們是申報7月份的工資的,然后這個月調(diào)整回來了,賬上應(yīng)該怎么做處理
我們2月份發(fā)放了獎金,應(yīng)該怎么做賬,尤其是個稅,2月的個稅還未申報,是預(yù)計這個月做了申報以后扣繳個人的個稅的,應(yīng)該怎么處理做賬呢
我們2月份發(fā)放了獎金,應(yīng)該怎么做賬,尤其是個稅,2月的個稅還未申報,是預(yù)計這個月做了申報以后扣繳個人的個稅的,應(yīng)該怎么處理做賬呢,我之前沒計提過,年底臨時發(fā)的獎金
12月份計提的工資1月份發(fā)放的,應(yīng)該2月份去申報個稅,但是1月份給申報了,現(xiàn)在交接的時候發(fā)現(xiàn)問題了,我這個月應(yīng)該怎么申報
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
沒有,是最后年底臨時發(fā)放的
那你這個年終獎是計入2023年還是2024年呢
如果是計入2024年,只要計提就可以的呢
算是2023年的
那你需要補計提的呢,通過以前年度損益調(diào)整來走,然后更正申報