借勞務成本,勞務費 貸銀行 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
我公司本月給甲方開了400萬勞務費發(fā)票,但是我公司這個月沒有錢發(fā)給勞務工人。請問本月怎么做賬?勞務成本這塊可以暫估嗎?
公司是服務型公司,沒有商品,2月公戶支付給個人一筆費用(勞務成本)暫未收到發(fā)票,怎么做賬務處理?
老師你好,我想問一下,我公司為小規(guī)模企業(yè),技術(shù)服務咨詢公司,2024年1月,我公司收到一筆80的技術(shù)服務咨詢費,二月我公司給另一公司付款10萬的咨詢費,也就是我公司的成本發(fā)票,3月我公司沒有收到成本發(fā)票,3月做賬需要成本暫估嗎?如何處理,如何做會計分錄
我公司是一個建筑勞務公司,6月份還是小規(guī)模納稅人,6月份暫估了一項成本(挖機租賃費用)當時做賬做的借:主營業(yè)務成本——暫估 貸:應付賬款——暫估 說這個業(yè)務是走賬用的,因為對方公司相當于也是自己的公司,發(fā)票未收到,請問怎樣理解這筆業(yè)務?后期如果收到了發(fā)票該怎樣調(diào)整這個暫估的成本?
老師,請問1月份支付了一筆勞務費(勞務公司制作的工資表代發(fā)的工資),3月份才收到勞務公司的發(fā)票。怎么做賬務處理?
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
勞務成本一般是什么科目呢?先有收入再支付出去的,這種怎么辦呢
成本類的科目,那你先暫估你的成本
可以先借預付賬款,貸銀行存款,等3月拿到發(fā)票再借主營業(yè)務成本,貸預付嗎?
你好,你收入和成本需要匹配,這個對應的收入是在三月份的,可以。
收入在2月的,麻煩老師詳細說一下暫估的處理
借勞務成本 貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸勞務成本