你在報第一季度所得稅前做完匯算清繳就可以彌補虧損了,就不用計提了
小規(guī)模企業(yè),3月凈利潤累計139萬,4月繳納了所得稅6萬5千元左右,7月1日變更為一般納稅人,目前10月凈利潤累計虧損32萬9千元左右,請問12月底做年度所得稅納稅申報的時候,繳納的6萬5的所得稅費用會退回嗎?
老師,一般納稅人企業(yè),符合小型微利企業(yè)條件,今年第一二季度累計利潤總額4萬,但是22年未分配利潤是負(fù)23萬,請問需要預(yù)交所得稅嗎?
請問老師,一般納稅人23年利潤總額為-10萬,如果24年1-3月累計利潤為7萬元,那24年3月未需計提企業(yè)所得稅嗎?
請問老師,一般納稅人23年利潤總額為-10萬,如果24年1-3月累計利潤為7萬元,那24年3月未需計提企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好!請教下我們公司至23年12月底利潤表上的利潤總額累計為負(fù)400多萬,今年1月份利潤總額100多萬,2月份利潤總額為負(fù)30多萬,三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤總額算還是說和去年的累計計算呢?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價?。? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價?。?/p>
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?