你好;小規(guī)?;蛘呤切∥⑵髽I(yè)是可以減半繳納的;? 全額計提20;減半繳納10元;? 減免的10元轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去?
#提問#稅金及附加會計分錄 計提時 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費~城建稅 50 貸:營業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
一般納稅人附加稅月收入不到10萬減免地方教育和教育費,這個只要交增值稅就要計提,現(xiàn)在報稅的時候是直接免的, 那么計提完,減免的分錄怎么做?
老師,計提城建稅及附加的時候金額寫實際扣的減免50%后的金額,還是寫減免前的金額呀
老師 現(xiàn)在附加稅減免50%,比如說需要交城建稅20,減免50% 交10元,計提的時候是計提10,還是計提20,?
老師,請問增值稅附加稅怎么計提?交的時候城建稅減了50%,教育費附加和地方教育費附加減免了
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師 您看一下這個0.02分怎么調(diào)整呀?本月增值稅是134.48,因為這個0.02 成134.46了
你好;你賬上做的是134.46元; 實際申報產(chǎn)生繳納134.48元; 那么說明你會多繳納2分錢; 如果你賬上做的沒錯的; 你就 把這個尾差0.02計入營業(yè)外支出-其他里面去支付?
營業(yè)外支出-二級科目怎么填呀?(多繳稅款 可以嗎?)
你好;? 不用寫這個;? 寫其他就行哈;?
老師 這0.02 找不到是哪個科目的
你好;計入營業(yè)外支出-其他里面去 ;如果沒有其他的明細(xì)科目;自己添加一個明細(xì)?
老師,是增值稅類科目,不知道是哪個科目出現(xiàn)的這0.02的余額
你好; 增值稅 你賬上做的 134.46元是按照發(fā)票上面的金額 來寫的; 你不單獨走這個增值稅科目去做這個尾差2分錢的;??
沒明白老師的意思
你這個0.02差異是不是你 發(fā)票上的稅額和你增值稅申報表的稅額產(chǎn)生的差異?
我做發(fā)票的時候四舍五入出來的0.02 兩個月累計出來的,一個月0.01
那你尾差四舍五入導(dǎo)致的; 你就把尾差計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出-其他去做賬即可
這0.02是多交的,借:營業(yè)外支出 貸:? 貸方是哪個科目我找不到
對的; 你多繳納了貸方肯定是銀行存款科目的;?