同學(xué),你好 直接用發(fā)票就行
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們有物流裝卸業(yè)務(wù)外包給一家靈活應(yīng)用平臺(tái),由這家平臺(tái)進(jìn)行靈活用工發(fā)工資交個(gè)稅等業(yè)務(wù),這家平臺(tái)給我們開的發(fā)票是裝卸服務(wù)費(fèi),這樣對(duì)嗎
我們公司是文化傳媒公司,靈活用工平臺(tái)給我們簽訂合同提供人員服務(wù),我們公司支付人員報(bào)酬是通過(guò)靈活用工平臺(tái)賬戶給靈活用工人員發(fā)放工資,請(qǐng)問(wèn)這種算不算是直接支付給這些人員報(bào)酬?我們需要為其代扣代繳個(gè)稅嗎?靈活用工平臺(tái)提供這些人員報(bào)酬的發(fā)票給我們,發(fā)票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)
老師,您好,想問(wèn)下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進(jìn)項(xiàng)票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺(tái)讓對(duì)方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺(tái)說(shuō)可以按照總額給我們開具6個(gè)點(diǎn)的專票呢,就是比如我們每個(gè)月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費(fèi),對(duì)方說(shuō)可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費(fèi)部分才能開具專票?
請(qǐng)問(wèn)下我方通過(guò)靈活用工平臺(tái)給合作個(gè)人發(fā)放經(jīng)營(yíng)所得(實(shí)際上是勞務(wù)報(bào)酬),靈活用工平臺(tái)開具的是“代發(fā)服務(wù)費(fèi)”內(nèi)容的普票,我方是小規(guī)模納稅人,這個(gè)類目可以稅前抵扣嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)靈活用工服務(wù)平臺(tái)給我司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們需要什么資料做附件?還是直接用發(fā)票記賬就可以?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
那這個(gè)到時(shí)稅局會(huì)不會(huì)要發(fā)票的詳細(xì)資料的?
同學(xué),你好 這個(gè)不會(huì)的
同學(xué),你好 但是你需要合同,合同是單獨(dú)存放的
什么合同?
同學(xué),你好 你們和靈活用工服務(wù)平臺(tái)簽訂的合同
這個(gè)合同有的,那我們支付給平臺(tái)的報(bào)銷是填寫通過(guò)平臺(tái)支付給個(gè)人的個(gè)人信息還是填寫平臺(tái)的信息?
同學(xué),你好 平臺(tái)的信息
因?yàn)槲覀冎皥?bào)銷是按付給個(gè)人的金額,賬號(hào)這些填寫的
同學(xué),你好 你們直接給個(gè)人打款??
不是,是平臺(tái)打款的,只不過(guò)我們計(jì)算好金額給平臺(tái)結(jié)算。
同學(xué),你好 嗯,那應(yīng)該填平臺(tái)的信息
那結(jié)算給個(gè)人信息的我們是否要附發(fā)票后面付附件?
同學(xué),你好 這個(gè)結(jié)算單是你們計(jì)算的支付金額,那需要附在憑證后面
但這個(gè)金額會(huì)和支付給平臺(tái)的有差異,因?yàn)槠脚_(tái)還要收手續(xù)費(fèi)。
同學(xué)。你好 手續(xù)費(fèi),有發(fā)票嘛?
平臺(tái)開具發(fā)票的總金額是:支付給個(gè)人的金額+手續(xù)費(fèi)
同學(xué),你好 那就以開具的金額做賬
那我可以把平臺(tái)付款給個(gè)人的信息打印出來(lái)做附件備查嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的