同學你好 需要區(qū)分你們和項目經(jīng)理之間的關(guān)系 比如20萬是以勞動報酬形式簽訂合同并發(fā)放工資類型 那么申報工資薪金所得 如果是以個體戶或者其他形式外包方式承接項目 需要開具發(fā)票
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
我們項目采用項目經(jīng)理責任制。甲方支付工程款時會直接扣款水電費啊,罰款啊,比如100萬工程款,實際到賬就到了95萬,還有5萬就是扣款了。然后我們結(jié)算的時間,會要求項目經(jīng)理個人把5萬打進來,這個5萬就當作應收賬款了,是不會退還給他們的。那這樣子的話,入賬的時候這筆收到的5萬能直接沖銷應收賬款嗎?
我想問下,我們是做電力安裝項目工程的,按合同完成項目工程以后甲方不給錢,我們多開的三十萬左右發(fā)票甲方已經(jīng)抵扣了,這種情況對方不給錢要不到錢的情況申請把我們開出去給甲方的票紅沖回來可以找誰處理,怎么個流程呢
是這樣的我們公司自己建了幾棟樓然后也已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)大概5億元左右的原值了,后續(xù)我們公司又自己給樓棟的每一層進行裝修了,裝修項目大大小小好多個,小的裝修完工有幾百萬,大的裝修工程完工后有幾千萬?,F(xiàn)在要做這些裝修項目完工后的處理,應該如何進行賬務處理
老師好,我們是做室內(nèi)裝修工程的,我們承接工程后,找了項目經(jīng)理來做,比如裝修款是30萬,給項目經(jīng)理20萬,那項目經(jīng)理應該給我們開什么樣的發(fā)票?還是說項目經(jīng)理提供人員信息我們來申報工資薪金所得呢?
公司只經(jīng)營半年現(xiàn)在要注銷,有10多萬營業(yè)額,預收賬款還有4000多,能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
老師,甲方原先是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,現(xiàn)在對方讓我們原先開工程發(fā)票作廢重開,這樣可以嗎?
請問老師,我們是一家醫(yī)療診所,一般納稅人,2023年成立至今,一直都是流水賬,現(xiàn)在從新梳理賬目,發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣,請問該怎么調(diào)整賬目
毛利率和凈利率下降,凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表?因為我們給的不是完全真實的,有點小幅度改動!請問我該怎么解釋啊
你好,老師,對公戶信息可不可以用私戶付款嗎?老板娘總說私戶付不了公戶呢
老師,就是老板還有個蜜雪冰城奶茶店M。但是這個老板用的是A營業(yè)執(zhí)照和用B的商標使用權(quán)經(jīng)營。這個奶茶店的集團總部給這個奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B,B再把錢給總部集團,但是總部集團開票直接開給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開嗎@董孝彬老師
老師,香港公司在國內(nèi)公司持股80%,請問到時分紅會上所得稅嗎?
毛利率和凈利率下降,凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表?因為我們給的不是完全真實的,有點小幅度改動!請問我該怎么解釋啊
老師,我們有個客戶退了一批貨,我們票已經(jīng)開完。是兩年錢的貨,退回來單價比以前賣出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票,直接相當于我們買他們的貨,他們給我們開發(fā)票可以嗎?
買的二手皮卡車余值12000,入固定資產(chǎn)還需計提折舊嗎
干活的人員不是我們的,是項目經(jīng)理帶來的,我們只和項目經(jīng)理有業(yè)務往來,所有的人員工資也是由我們打給項目經(jīng)理,由項目經(jīng)理再給工人
那基本算是承包外包方式了 需要找項目經(jīng)理要發(fā)票的哈 項目經(jīng)理需要代開裝修工程的發(fā)票
那項目經(jīng)理開發(fā)票大概是多少稅點呢,因為金額比較大,是否還涉及個稅呢?
因為項目經(jīng)理不愿意開發(fā)票給我們,所以現(xiàn)在我們還要承擔5%的企業(yè)所得稅,如果他開發(fā)票的稅率更低點,還是項目經(jīng)理開發(fā)票劃算一點。
以承包方式的話個稅不由你們申報 屬于他個人的經(jīng)營所得 或者該掛靠公司處理 項目經(jīng)理開發(fā)票稅點是1個點 按正常小規(guī)模處理
因為現(xiàn)在項目經(jīng)理不愿意去代開給我們,所以我現(xiàn)在想核算一下這20萬它需要交多少稅,我去說服他
這個的話和他是否掛靠公司也有關(guān)系? 如果是公司上稅? 增值稅30萬按季度以內(nèi)是免稅的? 如果是他個人按經(jīng)營所得的話 是需要到時候申報個人所得稅納稅的 而且具體稅點和稅負也和他個人是否有綜合所得 涉及減征5000/月費用的問題?
項目經(jīng)理沒有掛靠公司,就是個人
個人就需要參照以上的經(jīng)營所得個人所得稅 但需要看是否有扣除等 才能計算相關(guān)實際稅負?
好的,謝謝老師
您客氣啦 方便的話還麻煩好評一下 謝謝