同學你好 需要區(qū)分你們和項目經(jīng)理之間的關系 比如20萬是以勞動報酬形式簽訂合同并發(fā)放工資類型 那么申報工資薪金所得 如果是以個體戶或者其他形式外包方式承接項目 需要開具發(fā)票
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
我們項目采用項目經(jīng)理責任制。甲方支付工程款時會直接扣款水電費啊,罰款啊,比如100萬工程款,實際到賬就到了95萬,還有5萬就是扣款了。然后我們結算的時間,會要求項目經(jīng)理個人把5萬打進來,這個5萬就當作應收賬款了,是不會退還給他們的。那這樣子的話,入賬的時候這筆收到的5萬能直接沖銷應收賬款嗎?
我想問下,我們是做電力安裝項目工程的,按合同完成項目工程以后甲方不給錢,我們多開的三十萬左右發(fā)票甲方已經(jīng)抵扣了,這種情況對方不給錢要不到錢的情況申請把我們開出去給甲方的票紅沖回來可以找誰處理,怎么個流程呢
是這樣的我們公司自己建了幾棟樓然后也已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)大概5億元左右的原值了,后續(xù)我們公司又自己給樓棟的每一層進行裝修了,裝修項目大大小小好多個,小的裝修完工有幾百萬,大的裝修工程完工后有幾千萬。現(xiàn)在要做這些裝修項目完工后的處理,應該如何進行賬務處理
老師好,我們是做室內(nèi)裝修工程的,我們承接工程后,找了項目經(jīng)理來做,比如裝修款是30萬,給項目經(jīng)理20萬,那項目經(jīng)理應該給我們開什么樣的發(fā)票?還是說項目經(jīng)理提供人員信息我們來申報工資薪金所得呢?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關于復利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
干活的人員不是我們的,是項目經(jīng)理帶來的,我們只和項目經(jīng)理有業(yè)務往來,所有的人員工資也是由我們打給項目經(jīng)理,由項目經(jīng)理再給工人
那基本算是承包外包方式了 需要找項目經(jīng)理要發(fā)票的哈 項目經(jīng)理需要代開裝修工程的發(fā)票
那項目經(jīng)理開發(fā)票大概是多少稅點呢,因為金額比較大,是否還涉及個稅呢?
因為項目經(jīng)理不愿意開發(fā)票給我們,所以現(xiàn)在我們還要承擔5%的企業(yè)所得稅,如果他開發(fā)票的稅率更低點,還是項目經(jīng)理開發(fā)票劃算一點。
以承包方式的話個稅不由你們申報 屬于他個人的經(jīng)營所得 或者該掛靠公司處理 項目經(jīng)理開發(fā)票稅點是1個點 按正常小規(guī)模處理
因為現(xiàn)在項目經(jīng)理不愿意去代開給我們,所以我現(xiàn)在想核算一下這20萬它需要交多少稅,我去說服他
這個的話和他是否掛靠公司也有關系? 如果是公司上稅? 增值稅30萬按季度以內(nèi)是免稅的? 如果是他個人按經(jīng)營所得的話 是需要到時候申報個人所得稅納稅的 而且具體稅點和稅負也和他個人是否有綜合所得 涉及減征5000/月費用的問題?
項目經(jīng)理沒有掛靠公司,就是個人
個人就需要參照以上的經(jīng)營所得個人所得稅 但需要看是否有扣除等 才能計算相關實際稅負?
好的,謝謝老師
您客氣啦 方便的話還麻煩好評一下 謝謝