你好 本列數(shù)據(jù)是稅局核定下發(fā)的(盈利顯示為正數(shù),虧損顯示為負(fù)數(shù)),數(shù)據(jù)提取規(guī)則為: 第11行提取A100000第19-20行金額。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以“-”號填列)。? ? ? ? ?? 注:發(fā)生查補以前年度應(yīng)納稅所得額、追補以前年度未能稅前扣除的實際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報。
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
您好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的,本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么計算
老師,企業(yè)所得稅納稅申報表A106000怎么填寫,2021年公司是有利潤的,A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤,可是表格是灰色的不能填寫,在第10列使用境內(nèi)所得彌補那欄已經(jīng)填上當(dāng)年利潤了,保存時提示境內(nèi)所得是零,與第10列不匹配,無法保存,怎么處理?上年度的虧損額是自動生成的。
你好,老師,我在申報年度匯算清繳時,提示,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表第11行第2例(本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)第19—20行,無法申報怎么回事
老師,匯算清繳表格A106000里本年度境內(nèi)所得額怎么填寫
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當(dāng)時匯率按當(dāng)月出口第一工作日匯率。后面因為沒有裝上船過了差不多一個月,報關(guān)行沒有改直接還是用了以前的報關(guān)。那這個匯率怎么搞?當(dāng)時申報的時候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的?,F(xiàn)在開票按哪個匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計售價要減去銷售稅費于成本熟低計提跌價準(zhǔn)備,而不是不減稅費,這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價準(zhǔn)備計提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報酬又要交個稅,怎么報好呢?
老師我的13行是-183497.57,15行是337345.65,19行是153848.08對嗎
老師,15行的金額怎么來的
你好,15行叫什么名?你截圖我看一下。
老師你看一下
是不是不清楚呀
這個能看清嗎
可以看一下納稅調(diào)整明細(xì)表。那個納稅增加額就可以。
要是分開填寫的就可以看收入的那個調(diào)整明細(xì)表,還有扣除類的調(diào)整明細(xì)表。這兩個加起來。
老師工資薪金需要調(diào)增對嗎
這個看您實際情況,您比如說沒有發(fā)放的,只是計提了就要調(diào)整。
那我的工資薪金是337345已經(jīng)發(fā)放了怎么生成到我的調(diào)增項里了呢
這個是填寫工資薪金那張表,它自動生成的。
那是應(yīng)該調(diào)增還是不應(yīng)該調(diào)增呀
計提的全部發(fā)放了,就沒有調(diào)整。