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老師你好,收到一張材料發(fā)票18695元,銀行實際支付5695元.這個分錄這么做

2024-02-24 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-24 15:23

借:原材料/ 貸:應付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶5759 追問 2024-02-24 16:04

差額部分不付的。這樣做營業(yè)外收入,還是其他收入

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快賬用戶5759 追問 2024-02-24 16:06

借:庫存商品/應交稅費進項稅額 貨銀行存款,其他業(yè)務收入

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快賬用戶5759 追問 2024-02-24 16:08

差額部分抵過年返點

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快賬用戶5759 追問 2024-02-24 16:12

分錄這么做的

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齊紅老師 解答 2024-02-24 16:39

差額部分不付的。 做營業(yè)外收入

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借:原材料/ 貸:應付賬款 貸:銀行存款
2024-02-24
借應付賬款,貸原材料,借原材料,貸應付賬款。
2023-11-10
借原材料貸,銀行存款營業(yè)外收入。
2022-07-06
你好 借管理費用 應交稅費 貸銀行存款 營業(yè)外收入0.66
2021-11-03
1.借:原材料1000000 ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)130000 ? ? 貸:應付賬款1130000 2.開出不帶息的票據(jù),分錄是: 借:應付賬款130000 貸:應付票據(jù) 130000 ?到期付款時,分錄是: 借:應付票據(jù)130000 貸:銀行存款130000
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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